公司内部审计发现问题整改工作实施办法.docx
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1、公司内部审计发现问题整改工作实施办法第一章总则第一条为深入贯彻落实党中央、国务院及省委、省政府国资委关于建立健全审计查出问题整改长效机制的工作部署,不断强化审计整改责任落实,提升审计整改质量和效果,不断加强源头综合治理和审计整改成果运用,坚决维护审计监督的严肃性,将审计整改成果转化为治理效能,根据中共中央办公厅国务院办公厅印发关于建立健全审计查出问题整改长效机制的意见的通知、中共XX省委办公厅XX省政府办公厅印发XX省贯彻落实关于建立健全审计查出问题整改长效机制的意见的若干措施的通知和省政府国资委关于进一步健全完善审计查出问题整改长效机制的通知等文件精神,结合集团实际,制定本办法。第二条集团各
2、单位、各部门(以下简称:所属单位和部门)适用本办法。第二章整改工作职责第三条所属单位和部门是内部审计整改工作的责任主体,负责建立健全本单位或本部门审计整改的相关管理制度、完善审计整改工作机制、部署落实审计整改工作任务、统筹解决审计整改工作中的重大问题及难点问题等。第四条所属单位党委是内部审计整改工作的领导机构,负责督促审计整改工作落实到位,研究重要审计情况、重要审计报告、重大违纪违法问题的处理意见。第五条所属单位和部门主要负责人是内部审计整改的第一责任人,负责组织制定整改方案、执行审计决定、推进整改落实、巩固整改成效等。已离任的主要负责人应当配合原任职单位或部门对涉及自身职责履行相关问题的审计
3、整改。第六条集团审计部是内部审计整改工作的监督管理部门,负责建立健全审计整改相关工作标准和管理制度,明确审计整改问题的内容和要求,掌握审计整改工作的总体进展,负责汇总审计问题整改台账,明确整改流程与标准,跟踪整改过程并确认整改结果,报告整改整体情况等。第七条集团审计部加强与人力资源、纪检监察、规划、经营、财务等职能部门在整改结果检查、督查督办、重大事项会商以及约谈通报等工作的合力。第三章整改工作程序第八条建立问题清单。被审计单位应当建立审计整改工作台账,对内部审计发现问题及整改情况实施清单式、动态化管理,根据实际整改情况对照整改要求与措施进行逐一对账销号,对暂未达到整改要求的事项持续开展跟踪直
4、至完成整改。因法律法规或相关政策调整,整改事项相关的外部环境发生重大变化,被审计单位可提出确实无法继续整改的申请,并提供相关佐证材料,经审计部门审核,报集团相关会议研究确定后,可视同已完成整改。第九条分析问题原因。被审计单位应当对内部审计查出问题产生的原因进行深入研究分析,原因分析突出主观因素,包括问题产生的背景和动机、制度设计和制度执行的缺陷、内部管控的职责履行等,揭示问题产生的源头性、系统性根源,以提升整改方案和措施的针对性。被审计单位应当根据原因分析的结果,将内部审计发现问题分为运营目标类、制度设计类和制度执行类等三类问题进行整改。运营目标类问题,一般包括预算目标未实现、主业发展不理想、
5、投融资未达预期等;制度设计类问题,一般包括主要管理制度缺失、重要制度内容不完善、制度未及时修订等;制度执行类问题,一般包括未按照政策制度执行、制度执行重要环节有瑕疵等。第十条确定整改措施。被审计单位应当按照应改尽改、举一反三、标本兼治的原则,针对产生问题的原因,立足推动制度完善、构建长效机制、促进高质量发展等需要,制定切实可行的整改措施,并明确具体责任部门和责任人。如当年审计发现涉及同一领域的多个需整改的重要问题,可以整合发现问题和整改要求,对该领域进行整体性、系统性整改。如果下一次审计再次发现涉及同一领域的重要问题,应对屡审屡犯、整改不到位等情况的责任单位和人员明确提出处理意见。第十一条制定
6、整改方案。被审计单位应当在审计报告规定的时间内,制定审计整改方案,整改方案应当明确整改工作整体安排、对审计发现问题的原因分析及对应整改措施、整改时间安排、责任部门和责任人等。审计发现的问题涉及须追究责任情形的,整改方案还应明确对责任人员的问责计划。整改方案应在规定的时限内报告审计部。第十二条组织整改落实。被审计单位应当按照整改方案明确的整改措施和实施计划,组织推进落实对审计发现问题的整改,在收到审计报告至整改完成的期间,保持与审计部的工作联系,及时反馈工作推进情况,沟通出现的情况和问题,确保审计整改工作符合相关规定要求。第十三条整改结果报告。被审计单位应当在规定的期限内,根据整改情况形成审计整
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