安徽省水利工程建设项目稽察工作指导手册(征.docx
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1、安徽省水利建设项目稽察工作指导手册(2023年版)安徽省水利厅2023年8月为深入贯彻习近平总书记“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水思路,全面落实水利部及厅党组关于推进新阶段水利高质量发展的要求,水利建设项目稽察工作持续开展并向深入推进,坚持为水利工程建设顺利实施发挥保障作用。省水利工程建设稽察办公室坚持“监督检查与指导帮助并重”的原则,加强水利建设稽察检查,为实现水利工程建设“四个安全”提供了重要保障。为进一步规范稽察工作流程和稽察人员行为,优化稽察工作方法,提高稽察工作成效,现对稽察工作指导手册进行修编,并收录我省稽察中发现的部分常见问题及重点核查问题,以便查阅。由于本指导手
2、册是以省水利厅稽察工作为基础进行编写,适用于厅本级开展的稽察工作,各市级水行政主管部门可结合自身稽察工作体制和特点参考执行。第一部分安徽省水利建设项目稽察工作指导手册(2023年版)第一章稽察工作简介第二章稽察工作组织第三章稽察工作程序第四章稽察内容及方法第五章稽察成果及质量控制第六章现场稽察工作行为规范附件1-5第二部分水利建设项目稽察发现问题责任追究参考标准(2023年版)第一部分安徽省水利建设项目稽察工作指导手册(2023年版)第一章稽察工作简介水利稽察是指水行政主管部门依据有关法律、法规、规章、规范性文件和技术标准等,对水利建设项目组织实施情况进行监督检查的活动,适用于政府投资的水利建
3、设项目。稽察工作坚持监督检查与指导帮助并重,遵循依法监督、严格规范、客观公正、廉洁高效的原则。一、稽察主要方式水利稽察方式主要包括项目稽察、专项稽察指导和对项目稽察发现问题整改情况复查。项目稽察是水行政主管部门对具体建设项目实施情况进行的全方位监督检查。专项稽察指导是根据实际情况和需要,以稽察方式对项目实施进行的专项监督指导。复查是检查被稽察单位对稽察发现问题的整改落实情况。二、机构及职责2006年11月,省水利厅正式成立了安徽省水利工程建设稽察办公室(以下简称“稽察办”),负责组织对全省水利工程建设项目的稽察。全省水利工程建设稽察工作由省水利厅统一领导,厅监督处为牵头单位,相关处室按职责分工
4、协作配合,稽察办设主任、常务副主任各一名,分别由厅监督处与省水利水电基本建设管理局负责同志担任,厅规划计划处、财务审计处、水利工程建设处、农村水利水电处、省水利工程质量监督中心站等有关业务部门负责同志任副主任。“稽察办”设在厅监督处,稽察具体工作由省基建局承担。(一)稽察组织机构(稽察办)工作职责负责指导水利行业稽察工作,组织拟订水利稽察制度并监督实施;组织稽察工作开展;组织指导稽察人员培训管理、指导稽察专家的日常管理等。承担的稽察组织工作包括组织拟定年度稽察工作计划和工作方案,会同稽察有关业务部门确定稽察项目和具体稽察任务、召开稽察任务布置会,组织起草并印发稽察通知和稽察工作方案,跟进稽察进
5、展并协调有关工作,组织审核稽察成果并印发稽察发现问题整改通知,汇总梳理批次稽察情况形成专题签报并落实有关批示要求,组织实施责任追究,督促问题整改落实,完成厅领导交办的其他相关工作。(二)稽察实施机构(基建局)工作职责受稽察办委托承担水利稽察具体工作。主要包括:初拟稽察制度,参与有关制度的研究、起草和评估;初拟年度稽察工作计划和工作方案;参加稽察任务布置会,按计划、方案、布置会要求以及年度工作预算等实施现场稽察,组织召开成果审查会,形成稽察成果(稽察报告、汇总报告等)并报稽察组织机构审核;组建稽察专家库,负责稽察人员的日常管理和培训管理;跟踪稽察整改落实情况。完成稽察组织机构委托的其他工作等。(
6、三)稽察有关业务部门工作职责提出年度稽察内容建议;每批次稽察前提出具体的稽察项目和稽察任务建议,提出具体要求;参与现场稽察和稽察成果审查、问题性质审定;会签稽察发现问题整改通知、提出会签建议,督促、指导稽察相关问题的整改落实,确认问题整改结果等。第二章稽察工作组织一、稽察人员要求及职责稽察组由稽察组长、稽察助理和稽察专家等组成。稽察专家包含前期与设计、建设管理、计划管理、资金使用与管理、质量管理、安全管理等6个专业的专家。(一)稽察人员条件要求1.基本条件政治可靠,品德优良,坚持原则,认真负责,公道正派,廉洁自律;熟悉水利建设项目管理的有关法律、法规、规章和规范性文件等,了解相关技术标准,具有
7、较丰富的工程建设管理经验;身体健康,具备满足稽察外业工作需要的条件。2.具体条件(1)稽察组长曾任副处级及以上领导职务,或具有高级专业技术职称;具有较强的组织协调和分析研判能力,年龄一般在70周岁以下;熟悉水利行业监督管理的有关工作。(2)稽察助理原则上具备3年以上相关管理工作经验、中级专业技术职称,熟悉掌握常用办公软件使用,具有较强的公文写作和沟通协调能力。(3)稽察专家具备高级专业技术职称或者相当专业水平,年龄一般在70周岁以下;从事本专业技术工作或者相关管理工作10年以上。(二)稽察人员职责1.稽察组长稽察组长对现场稽察阶段工作负总责。主要职责为:组织制定现场稽察实施方案;协调专家之间、
8、专家与助理之间的工作分工;指导、督促专家和助理按要求开展工作并提交成果;主持稽察业务讨论会;审核稽察报告、稽察发现的问题,审定专家工作底稿;负责组织有关问题原因分析,提交有针对性的意见建议;针对被稽察项目和发现问题情况组织业务指导帮扶;对稽察组其他人员工作情况提出评价意见。2.稽察助理稽察助理协助稽察组长组织开展现场稽察工作,主要职责为:负责稽察组出发前的准备工作;负责稽察组内部协调和服务工作,承担稽察组有关管理和安全保障工作;负责与被稽察单位的联络和协调,协助组长制定现场实施方案;协助组长督促稽察专家提交工作底稿并进行汇总,起草、修改和完善稽察报告、稽察发现的问题;对稽察组其他人员工作情况提
9、出评价意见;向有关领导反映工作中的重要事项,配合组长对稽察组的廉洁自律情况进行监督。3.稽察专家稽察专家主要职责为:负责并完成本专业的稽察工作,编制稽察工作底稿,按要求提交工作成果,并对问题的真实性、准确性负责;按组长要求完成本专业稽察发现问题的原因分析工作;协助完成稽察报告;对本专业发现问题进行业务指导帮扶;按组长要求,配合完成其他稽察工作。(三)稽察人员权利与义务稽察人员应按照国家有关法律、法规、规章、规范性文件和技术标准等开展工作,不得干预被稽察单位的正常建设管理事务。与稽察工作相关的组织和个人不得拒绝和阻碍稽察人员开展工作。1.稽察人员权利向被稽察单位及有关单位和人员调查、了解情况并取
10、证。要求被稽察单位和有关单位提供稽察需要的文件、资料、合同、数据、账簿、凭证、报表,复制、录音、拍照或摄像有关证明材料。根据工作需要,进入与稽察有关的场所或地点,进行查验、取证、问询,对工程质量和安全等进行检查,必要时可要求被稽察单位开展现场测量、试验、检验。2.稽察人员义务依法依规履行职责,坚持原则,秉公办事,自觉维护国家利益。深入现场,客观公正、实事求是地反映工程建设情况和问题,认真完成稽察任务运用专业知识对被稽察单位给予业务指导。自觉遵守廉洁自律有关规定。保守国家秘密和被稽察单位的商业秘密。二、稽察人员管理建立稽察专家库,根据工作需要适时在全省范围内遴选稽察人员,实行动态管理、总量不限;
11、对稽察专家开展培训和测评,确保专家质量和数量储备。稽察实施机构负责对稽察人员的现场工作情况及成果质量等进行测评,包括日常测评和年度测评。日常测评,指现场稽察阶段,稽察组对有关成员的业务水平、现场成果质量及工作作风按要求进行测评打分。年度测评,指当年度稽察任务完成后,稽察实施机构对当年参与稽察人员的日常测评情况进行汇总、整理,并组织相关人员对日常测评的汇总成果再次进行评议。对年度测评结果优秀的人员在下一年重点选派,对不合格人员不再使用。稽察人员有下列情形之一的,不再安排使用:不服从稽察工作安排的;稽察工作出现严重疏漏、失误的;泄露国家、被稽察单位机密,损害国家、被稽察单位利益,造成严重后果的;在
12、稽察过程中存在过错被投诉举报,经调查属实且造成严重后果的;存在违法违纪行为的;年度测评结果不合格的;年龄超过70周岁的,或者身体条件不能胜任稽察工作的;其他不适合继续履行稽察工作职责的。稽察实施机构每年向稽察组织机构报告稽察人员遴选、培训和测评等日常管理工作情况。第三章稽察工作程序结合工作实际,稽察工作流程分为行前筹备、现场稽察、成果形成及应用等3个阶段。第一节行前筹备阶段一、计划制定(一)年度工作计划根据水利部年度工作要求和厅有关业务部门提出的稽察内容建议,结合监督检查任务需求和年度稽察项目预算,统筹制定全年工作计划,明确稽察项目类型、批次和数量等,提出年度工作重点和任务安排。(二)批次工作
13、安排稽察实施机构根据年度工作计划、预算执行情况,结合所掌握的项目背景与实施情况,商稽察有关业务部门选取稽察项目;明确稽察重点,制定工作方案,提出稽察的时间安排、人员组织、工作方式、工作内容以及相关要求,在稽察前报送稽察组织机构。二、人员选派按照择优选派、用人所长、工作回避等原则进行选派。根据批次稽察工作任务和被稽察项目情况,结合个人专长与工作表现,确定批次稽察人员名单。(一)人员选取稽察组长、稽察专家原则上从稽察专家库中选取,因特殊情况需选用非库内专家,应报稽察组织机构同意;稽察助理原则上由稽察实施机构或稽察办成员单位工作人员担任。人员选定后若发现稽察人员与稽察项目存在利害关系等情况要主动报告
14、,由稽察实施机构予以调整。(二)组建稽察组以满足稽察成果质量为前提,结合组间力量相对均衡对批次稽察人员进行分组,同时注意稽察项目所在地和稽察人员任职(兼职)单位所在地相回避;在开展复查时,尽量选派原稽察组人员。三、稽察前准备(一)印发稽察通知:现场稽察开始前4个工作日印发稽察通知,明确稽察项目,行程安排,工作要求等。(二)联系稽察对象:及时联系被稽察单位,告知本次稽察工作任务和要求、日程安排等,初步了解稽察项目概况,沟通配合事项等。(三)召集稽察人员:稽察通知印发后,稽察助理与本组稽察人员尽快取得联系、建立工作群,告知任务及具体要求、重点关注内容及注意事项,及时共享稽察通知、稽察报告大纲、制度
15、办法等相关材料。(四)稽察工作布置:批次稽察前,稽察组织机构会同有关业务部门召开稽察任务布置会。稽察实施机构汇报工作方案和有关事项安排;相关业务部门介绍批次稽察项目基本情况,提出有关要求;稽察组织机构传达有关指示精神,明确稽察重点关注事项和工作要求等。各稽察组长、稽察助理认真领会会议精神,把握本次稽察工作重点及注意事项,并向本组成员及时、准确传达。第二节现场稽察阶段一、准备阶段稽察组长会同稽察助理提出现场稽察实施方案,确定工作方式、人员分工、日程安排等。稽察组应根据参建单位提供的座谈材料、设计图纸等尽快了解掌握项目概况,包括工程总体布置、基本特性指标、主要建筑物、工程进展情况等,明确现场检查重
16、点内容。二、查看工程现场现场检查采取“明检明查”与“暗访暗查”相结合的方式进行。(一)制定路线:根据项目建设情况,稽察组长组织有关专家提出重点检查内容、检查路线和时间安排。针对堤防、河道和灌区等线性类项目,结合稽察总时长和交通条件等,合理规划路线。(二)明检明查:稽察组第一次现场检查一般为“明检明查”,主要以抽查方式进行,应聚焦施工现场形象面貌、计划执行、实体质量、安全生产等方面,优先选择主要建筑物、有一定实物工程量的部位。现场检查要做到带着问题、疑点去查;要深入施工现场,取必要的量测、检查手段,“看、问、测”并举,找出问题并留取影像证据,取证时要兼顾局部和整体,必要时可录制视频,务求清晰、准
17、确、客观、真实地反映问题情况。(三)暗访暗查:稽察组可根据工程实际情况和需要开展“暗访暗查”,由稽察组长具体安排,并要求项目法人做好配合工作;“暗访暗查”前做好必要的文件资料、检查工具和记录设备等准备工作。“暗访暗查”以工程质量、安全生产和农民工工资等突出问题为主,紧盯关键环节和重要部位等,深入调查了解,对质量问题必要时安排飞检。三、详查资料和问询(一)查阅资料:各专业专家应重点对工程建设有关文件、合同、记录和账簿等进行详细检查,注重与现场检查情况相互印证,做到证据链闭合;关注文件资料填写的规范性、内容完整性、记录真实性、手续完备性、与工程的同步性;充分运用水利建设项目稽察常见问题清单(最新版
18、,以下简称清单),重点关注“水利建设项目稽察常见问题必查清单”,做到突出重点、兼顾一般。对发现的问题及时与相关单位核实、取证。(二)多方问询:稽察组要向有关水行政主管部门、项目法人及有关参建单位了解情况,直接接触建设管理人员、财务管理人员、现场设计代表、监理工程师、施工项目经理、施工作业人员、试验检测人员、安全生产人员等,掌握具体情况,与相关单位的工作记录进行对照、核实,收集问题线索。四、提交工作底稿工作底稿要全面准确、详略得当。对所发现的问题,既要准确把握法规标准要求,又要结合实际,做到原则性与灵活性有机统一,要定性恰当、主体明确、分类适当、事实清楚、法规适用、证据充分。此外,组长和助理应及
19、时审核专家提交的成果,对不满足上述要求的,应及时要求专家修改完善。五、组内成果讨论分专业对稽察发现的问题逐条进行讨论,对所有问题进行全面梳理,确定问题描述、严重程度和责任主体,有关专家介绍发现问题的原因分析情况,组内其他人员提出相关修改意见。对需要再次核实和补充的问题,相关专家应抓紧了解情况,及时报告组长和助理,根据需要可再次进行小范围讨论。专家须对底稿进行必要的修改,并协同稽察助理对稽察报告初稿修改完善。稽察报告要以发现的问题为重点,确保各专业间的协调一致、形成统一意见。稽察报告(交换意见稿)经专家确认、组长审定后,及时送达有关单位。六、交换意见稽察结束前,稽察组应正式与有关单位交换意见,就
20、稽察有关情况和发现的问题进行沟通交流,充分听取被稽察单位意见反馈。项目法人应在“认证意见书”上签字确认,各相关单位若有异议,可在交换意见后2个工作日内书面反馈至稽察组,超过时限则视为无异议。第三节成果形成及应用阶段包括稽察成果审查审核、印发整改通知、问题整改落实、责任追究等环节。一、稽察成果审查审核稽察组织机构组织召开成果审查会,对稽察实施机构提交的稽察报告逐份进行审核,重点关注问题表述是否客观真实、责任主体和严重程度确定是否合理、法规标准引用是否恰当等。二、印发整改通知稽察组织机构对已审核的稽察报告和稽察发现的问题,拟定整改通知,会签稽察有关业务部门和其他相关单位,并就会签意见商稽察实施机构
21、进行修改后,完成文件运转、审签、印发等工作。三、问题整改落实有关水行政主管部门组织相关单位(如项目法人、其他参建单位等)按整改通知要求对稽察发现的问题进行整改,并对整改情况核实后,按时报稽察组织机构。稽察组织机构组织有关业务部门和单位对整改情况审核确认;对未整改销号问题督促指导、跟踪督办直至销号;对重点项目重点问题必要时开展复查。四、责任追究对于稽察发现的问题,严格按照水利部水利建设项目稽察发现问题责任追究参考标准(试行),以工程项目为单位分别梳理稽察所涉责任主体存在问题的数量和严重程度等情况,提出责任追究建议,报厅领导同意后落实责任追究工作。第四章稽察内容及方法第一节现场稽察主要内容一、前期
22、与设计前期与设计专业的稽察包括对项目立项、设计文件审批、概算批复、勘察设计单位资质、设计深度和设计质量、设计变更、供图进度以及现场设计服务等情况的检查。重点关注设计文件审批程序和设计过程符合性、审查审批意见落实情况、设计文件编制内容和深度、设计文件是否符合有关法规和技术标准、设计变更、设计现场服务等;在工程实施阶段,初步设计主要指标(工程范围、工程总投资、工期等)的调整情况;工程重大设计变更、严重工程勘察设计问题和原材料价格重大变化等情况,及其对工程工期和概算的影响。(附省内稽察常见及重点核查问题表)省内稽察常见及重点核查问题表(前期与设计)序号问题描述相关法规标准问题分类责任主体水利部清单序
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