学院科研经费审计实施办法(试行).docx
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1、学院科研经费审计实施办法(试行)第一章总则第一条为加强我校科研经费管理,保证科研经费使用的合法性和有效性,提高使用效益,根据国家及学校科研经费管理办法,依据教育部教育系统内部审计工作规定(教育部令第17号)、江西省政府办公厅关于进一步完善省级财政科研项目资金管理等政策的实施意见、学院科研经费管理暂行办法、学院内部审计规定(修订),结合我校实际情况,制定本办法。第二条本办法所称科研经费审计,是指学校审计处依据国家有关法律法规、具体科研经费的有关规定及合同,以及学校科研经费管理的各项制度对我校各类科研经费的财务收支等相关经济活动进行监督和评价。第三条科研经费审计由审计处负责实施,需要社会中介机构审
2、计的项目,由审计处负责委托(有特殊规定的除外)。第四条科研经费审计范围包括以学校为承担单位承担的纵向、横向科研项目(包括项目、子项目、课题、子课题、协作项目等)经费及学校自主立项的科研项目经费。第五条根据现行规定,学校科研经费审计包括以下类型:(一)科研项目经费决算审计。具体包括国家自然基金项目及上级有关部门要求对项目经费决算由审计处审签的项目;(二)科研项目经费审计。此类项目根据学校科研经费管理需要确定,可以在项目执行过程中实施,也可在项目结题后进行。第六条按照“全面审计,突出重点”的原则,学校定期选取一定的科研项目进行审计。科研经费审计项目一般由审计处汇同科研处于上年年底前选取提出下一年度
3、科研经费审计项目、并报学校审定;审定的科研经费审计项目由科研处以审计委托书的形式书面通知审计处,审计处列入年度审计计划。需要临时安排审计项目的,由审计处直接实施审计。第七条审计处根据年度审计工作计划组织对科研项目经实施审计,也可根据上级主管部门和学校领导的要求对具体项目临时实施审计。第八条实施科研项目经费审计,必须做到客观公正,实事求是。相关单位和人员要积极配合,不得拒绝、阻碍、干涉审计工作,不得打击报复审计人员。审计处和审计人员对科研经费审计中知悉的国家机密、商业秘密、工作秘密负有保密义务。第二章审计内容第九条科研经费审计的主要内容(一)科研项目经费决算审计的主要内容:1.经费决算的编制是否
4、符合上级有关部门的规定。2,科研项目经费是否纳入财务部门集中核算,统一管理,是否专款专用;3 .项目资金是否按时到位。4 .科研项目经费支出是否符合项目批复预算范围和标准,经费决算填列的数据是否真实、准确、完整,有无隐瞒、遗漏或弄虚作假和是否存在截留、挪用、挤占科研经费的问题。5 .科研项目经费支出的合法、合规、合理性。6 .财务决算报告是否真实准确地反映科研项目经费预算执行情况;7 其他需要审计的事项。(二)科研项目经费审计的主要内容:1.项目经费管理情况。主要审查项目经费管理执行相关法律法规和规定及学校制度情况;项目内部管理制度建设及执行情况;学校科研、财务等部门及校内二级承担单位和项目负
5、责人在经费管理使用中的职责划分及履行情况。8 .项目预算执行情况。主要审查项目预算的执行情况,是否做到了预算执行进度和项目建设进度一致;各项支出是否符合预算,有无超预算和预算外支出;外拨经费是否有预算、有合同(协议);预算调整是否科学,是否符合规定的程序。9 .项目经费收支情况。主要审查项目资金到位情况;经费支出是否严格执行上级有关部门科研经费管理规定和学校相关制度,有无超预算、超范围、超标准、不符合规定的支出,有无挤占、挪用、转移经费情况,有无使用虚假发票套取经费、私设“小金库”现象;劳务性支出是否实行了零现金支付;采购业务是否严格执行上级部门和学校的采购管理规定。代购设备是否按合同(协议)
6、约定采购、验收。10 项目资产管理情况。主要审查项目固定资产和无形资产购置是否符合规定的程序,验收手续是否完备,是否纳入学校统一管理,使用是否开放共享,使用效益和效果如何。11 项目经费决算情况。主要审查项目是否按照相关规定的要求及时编制经费决算;经费决算是否真实、准确、完整地反映项目经费使用情况,是否存在弄虚作假现象。12 项目结题与结账情况。主要审查项目是否按规定及时结题、结账,是否存在不及时结题或结题不结账情况;留用的后续支出是否合理,支出是否符合规定,是否存在违反规定使用和转移结余资金的情况。13 其他需要审计的事项。第三章审计程序第十条科研经费审计程序(一)科研经费决算审签程序:1.
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