金东区投资促进中心2021年度部门单位决算目录.docx
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1、金东区投资促进中心2021年度部门(单位)决算目录一、概况(1)(一)部门(单位)职责(1)(二)机构设置(2)二、2021年度部门(单位)决算公开表(2)三、2021年度部门(单位)决算情况说明(2)(一)收入支出决算总体情况说明(2)(二)收入决算情况说明(2)(三)支出决算情况说明(3)(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明(3)(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(3)(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(6)(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明(6)(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明(8)(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说
2、明(8)(+)机关运行经费支出说明(10)(+-)政府采购支出说明(10)(十二)国有资产占有情况说明(三)(+三)预算绩效情况说明(三)四、名词解释(22)一、概况(一)部门(单位)职责1.受委托起草全区投资促进、招商引资的实施办法和实施细则。2.拟定全区投资促进、招商引资的发展战略和中长期规划,制定年度计划并组织实施。参与制定全区产业政策。参与研究全区重点产业、新兴产业投资促进趋势。3.统筹协调和指导全区投资促进、招商引资工作,牵头开展支持浙(婺)商创业创新工作。组织协调全区产业招商工作。负责全区重点区域、重点产业和重大招商引资项目的跟踪和服务。4,负责全区投资环境的整体宣传工作,组织开展
3、投资推广活动。5,负责全区招商引资信息的收集、筛选、发布和服务。推进招商引资信息化建设。6 .负责各类投资者及投资促进机构的服务、联络工作,组织开展投资促进战略合作。负责来金东投资企业的协调和服务工作。7 .负责制定投资促进考核奖励办法并组织实施。8 .负责全区投资促进和招商引资队伍建设。9 .联系北京、上海、粤港澳、杭州等招商引才联络站的招商引资业务工作。10 .完成区委、区政府交办的其他工作。(二)机构设置从预算单位构成看,金华市金东区投资促进中心部门决算包括:局本级决算。纳入金华市金东区投资促进中心2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:无。从预算单位构成看,本单位内设:综合科、
4、投资促进科、投资服务科。二、2021年度部门(单位)决算公开表详见附表。三、2021年度部门(单位)决算情况说明(一)收入支出决算总体情况说明2021年度收入总计5,378.75万元,支出总计5,378.75万元,与2020年度相比,收入减少2120.48万元,下降28.23%;支出减少2120.48万元,下降28.23虬主要原因是:项目补助资金有所减少。(二)收入决算情况说明本年收入合计5,378.75万元;包括财政拨款收入5,378.75万元(其中,一般公共预算1,222.78万元,政府性基金预算4,155.97万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计100%;上级补助收入0万元,占收入
5、合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入O万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入O万元,占收入合计0%;其他收入O万元,占收入合计0%。(三)支出决算情况说明本年支出合计5,378.75万元,其中基本支出175.06万元,占3.25%;项目支出5,203.69万元,占96.75%;上缴上级支出O万元,占0%;经营支出O万元,占O如对附属单位补助支出O万元,占0%o(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明2021年度财政拨款收入总计5,378.75万元,支出总计5,378.75万元,与2020年相比,收入减少2120.48万元,下降28.23%;支出减少2120.48万元,下降28.23
6、%。主要原因是项目补助经费有所减少;财政拨款支出年初预算数7366.49万元,完成年初预算的73.02%,主要原因是:部分项目未达到奖励拨付条件,区财政对资金进行了回收。(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1,222.78万元,占本年支出合计的22.73虬与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出减少506.45万元,下降29.29虬主要原因是:项目补助资金有所减少。2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1,222.78万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出5
7、97.23万元,占48.84%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出600万元,占49.07%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出10.86万元,占0.89%;卫生健康(类)支出4.06万元,占0.33%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%农林水(类)支出0万元,占0版交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然
8、资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出10.63万元,占0.87%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%o3. .一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1016.49万元,支出决算为1,222.78万元,完成年初预算的120.29%,主要原因是:追加了部分项目补助经费。其中:一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为200万元,支出决算为447.72万元,完成年初预算的
9、223.86%,决算数大于预算数的主要原因是:增加了项目补助经费。一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)。年初预算为106.49万元,支出决算为149.51万元,完成年初预算的140.4悦决算数大于预算数的主要原因是:人员新增。科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为600万元,决算数大于预算数的主要原因是:经费调剂。社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为5.23万元,支出决算为6.91万元,完成年初预算的132.12%,决算数大于预算数的主要原因是:人员新
10、增。社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为2.61万元,支出决算为3.46万元,完成年初预算的132.57%,决算数大于预算数的主要原因是:人员新增。社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0.49万元,支出决算为0.49万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是:无。卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为3.1万元,支出决算为4.06万元,完成年初预算的130.97%,决算数大于预算数的主要原因是:人员新增。住房保障支出(类)住房改革支
11、出(款)住房公积金(项)。年初预算为7.23万元,支出决算为10.63万元,完成年初预算的147.03%,决算数大于预算数的主要原因是:人员新增。(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2021年度一般公共预算财政拨款基本支出175.06万元,其中:人员经费129.07万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。公用经费45.99万元,主要包括:办公费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费
12、、其他商品和服务支出。(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明1 .政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。2021年度政府性基金预算财政拨款支出4,155.97万元,占本年支出合计的77.27虬与2020年相比,政府性基金预算财政拨款支出减少1614.03万元,下降27.97%。主要原因是:项目补助资金减少。2 .政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度政府性基金预算财政拨款支出4,155.97万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出。万元,占0%;社会保障和就业(类)支出。万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡
13、社区(类)支出4,155.97万元,占100如农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0猊其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占0%o3 .政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为6350万元,支出决算为4,155.97万元,完成年初预算的65.45%,主要原因是:项目补助资金减少。其中:城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项)。年初预算为6350万元,支出决算为
14、4058.76万元,完成年初预算的63.92%,决算数小于预算数的主要原因是:部分项目补助指标被收回。城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为97.21万元,决算数大于预算数的主要原因是:经费调剂。(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%o2 .国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度国有资本经营预算财政
15、拨款支出0万元,主要用于以下方面:国有资本经营(类)支出0万元,占0虬3 .国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为。万元,完成年初预算的0%,主要原因是:无。(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为11.2万元,支出决算为7.98万元,完成预算的71.25%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是:相关业务活动减少。2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021
16、年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0悦与2020年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是:无;公务用车购置及运行维护费支出决算为3.19万元,占40.01%,与2020年度相比,增加0.25万元,增长8.5%,主要原因是:相关活动增加;公务接待费支出决算为4.79万元,占59.99%,与2020年度相比,增加3.02万元,增长170.62%,主要原因是:新增驻外人员业务活动费。具体情况如下:(1)因公出国(境)费预算数为6万元,支出决算为0万元。完成预算的0虬主要用于机关及下属预算单位人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支
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