龙港中学2021年度单位决算目录.docx
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1、龙港中学2021年度单位决算目录一、概况(1)(一)单位职责(1)(二)机构设置(1)二、2021年度单位决算公开表(2)三、2021年度单位决算情况说明(2)(一)收入支出决算总体情况说明(2)(二)收入决算情况说明(2)(三)支出决算情况说明(2)(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明(2)(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(3)(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(5)(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明(6)(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明(7)(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(7)(+)机关运行经费支出说明(9)(
2、+-)政府采购支出说明(9)(+-)国有资产占有情况说明(10)(十三)预算绩效情况说明(10)四、名词解释(三)一、概况(一)单位职责1.贯彻、执行教育法律法规和政策规定,坚持依法治教、依法治学。2 .试行教育与教学相结合的原则,对高中学生实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育,促进其身心和谐发展。3 .负责本单位教育教学管理及教研教改工作,努力提高教学质量,全力推进素质教育。4 .负责本单位教职工人事管理、履行教师聘约,继续教育、考核考评等工作。5,重视学生的思想道德和行为规范教育,教育学生遵守中学生守则、中学生日常行为规范,培养学生的文明习惯。6 .加强安全制度建设,完善安全管理网络,做
3、好各项安全措施,确保中学生人身安全。7,向家长及社会宣传中学生教育知识,创设良好的教育环境,形成家园共育。(二)机构设置单位从预算单位构成看,本单位内设:校长室、办公室、总务处、政教处、教务处、教科室、财务室、医务室、档案室、团委、工会。二、2021年度单位决算公开表详见附表。三、2021年度单位决算情况说明(一)收入支出决算总体情况说明2021年度收入总计7,369.85万元,支出总计7,369.85万元,与2020年度相比,各减少509.98万元,下降6.4虬主要原因是:下达基建项目的减少。(二)收入决算情况说明本年收入合计7,369.85万元;包括财政拨款收入6,595.59万元(其中,
4、一般公共预算5,057.42万元,政府性基金预算1,538.17万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计89.49%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入773.43万元,占收入合计10.49%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入0.83万元,占收入合计0.01%。(三)支出决算情况说明本年支出合计7,369.85万元,其中基本支出5,163.31万元,占70.06%;项目支出2,206.54万元,占29.94%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0虬(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明20
5、21年度财政拨款收入总计6,595.59万元,支出总计6,595.59万元,与2020年相比,各减少836.31万元,下降11.25%。主要原因是下达基建项目的减少;财政拨款支出年初预算数6326.49万元,完成年初预算的104.25%。(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明1 .一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出5,057.42万元,占本年支出合计的68.62%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出增加693.14万元,增长15.88%。主要原因是:学校有关项目的增加(学校教室、智慧校园、心理健康室)。2 .一般公共预算财政拨款支出决算结构情
6、况。2021年度一般公共预算财政拨款支出5,057.42万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出4,576.04万元,占90.48%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出481.38万元,占9.52%;卫生健康(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出O万元,占0%;商业服务业等(类)支
7、出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%o3 .一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4468.53万元,支出决算为5,057.42万元,完成年初预算的113.18%,主要原因是本年预算数调整追加、助学金,有关市局在我校组织活动增加等。其中:教育(类)
8、普通(款)高中教育(项)。年初预算为4023.02万元,支出决算为4576.04万元,完成年初预算的113.75%,决算数大于预算数的主要原因本年预算数调整追加。教育支出(类)普通教育(款)其他教育管理事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为25.27万元,决算数大于预算数的主要原因教育教学研究专项费用等。教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项),年初预算3912.33.万元,支出决算为4271.89万元,决算数大于预算数的主要原因预算数调整追加等。教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)年初预算为O万元,支出决算为71.48万元,决算数大于预算数的主要原因上级补助费用。教育支
9、出(类)普通教育(款)进修及培训(项)。年初预算为O万元,支出决算为19.73万元,决算数大于预算数的主要原因教师培训项目费用。教育支出(类)普通教育(款)其他教育支出(项)。年初预算为O万元,支出决算为187.67万元,决算数大于预算数的主要原因有关活动项目增加费用。社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),年初预算为320.80万元,支出数为320.80万元,完成年初数的100%o社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项),年初预算为160.58万元,支出数为160.58万元,完成年初数的100%o(
10、六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2021年度一般公共预算财政拨款基本支出4,389.05万元,其中:人员经费4,389.05万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、遗瞩补助、助学金等。公用经费0万元。(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况1 .政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。2021年度政府性基金预算财政拨款支出1,538.17万元,占本年支出合计的20.87%。与2020年相比,政府性基金预算财政拨款支出减少1529.45万元,下降49.85%o
11、主要原因是:基建项目减少。2 .政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度政府性基金预算财政拨款支出1,538.17万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出1,538.17万元,占100.00%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占0%
12、。3 .政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为1,538.17万元,无法计算年初预算占比,主要原因是非基建项目的增加。(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,无法计算完成预算占比,2021年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是本年度未产生三公支出。4 .“
13、三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2020年度相比,因上年数为0万元,占0%,主要原因是本年度无因公出国(境)费用支出;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2020年度相比,因上年数为0,无法计算增长率,主要原因是本年度无公务用车购置及运行维护费支出;公务接待费支出决算为0万元,占0%,与2020年度相比,因上年数为0万元,无法计算增长率,主要原因是本年度无公务接待费支出。具体情况如下:(1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。年初预算数为0无法
14、计算完成年初预算占比。决算数等于预算数的主要原因是本年度无因公出国(境)费用支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。(2)公务用车购置及运行维护费预算数为0万元,支出决算为0万元,年初预算数为0万元,无法计算完成年初预算占比。决算数等于预算数的主要原因是本年度无公务用国购置及运行维护费支出。公务用车购置预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),因上年数为0万元,无法计算成年初预算占比。决算数等于预算数的主要原因是本年度无公务用车购置费用支出。公务用车运行维护费预算数为O万元,支出决算O万元,年初预算数为O万元,无法计算完成年初预算占比。决算数
15、等于预算数的主要原因是本年度无公务用车运行维护费支出。2021年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。(3)公务接待费预算数为0万元,支出决算为0万元,年初预算数为0万元,无法计算完成年初预算占比。决算数等于预算数的主要原因是2020年度未安排公务接待费预算,且决算无此项支出,全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0团组,累计0人次。外事接待支出0万元。其他国内公务接待支出0万元。(十)机关运行经费支出说明2021年度机关运行经费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,年初预算的数为0万元,无法计算完成年初预算占比,决算数等于预算数的主要原因事业单位无机关运行经费支
16、出;比2020年度增加0万元,上年数为0万元,无法计算增长率,主要原因是事业单位无机关运行经费支出。(十一)政府采购支出说明2021年度政府采购支出总额924.67万元,其中:政府采购货物支出924.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出O万元。授予中小企业合同金额924.67万元,占政府采购支出总额的100.00%o其中,授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%o(十二)国有资产占有情况说明截至2021年12月31日
17、,龙港中学单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。(十三)预算绩效情况说明1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,龙港中学组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其涉及0个项目(本市预算项目未分级次共涉及资0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及及资金0万元,占政府性基
18、金预算项目支出总额的0%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。本年无部门评价。本年无部门整体支出绩效评价)。本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。2 .单位决算中项目绩效自评结果无3 .财政评价项目绩效评价结果无4 .说明:部门评价项目绩效评价结果无四、名词解释1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。3,经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4 .上级补助收入:指事业单位从主管部
19、门和上级单位取得的非财政补助收入。5 .附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。6其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。7,使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。8 .年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。9 .年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。10 .基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。
20、11 .项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。12 .上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。13 .经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。14 .附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。15 .“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,
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