ISO13485-2022文件控制程序.docx
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1、文件控制程序文件编号QA-OP-OOl版本Ol修改次数0编制/日期生效日期2022 年 02 月 01 B审核/日期页码第1页,共9页批准/日期受控状态受控更改历史版本号文件更改号更改概要修改人批准人Ol首发行/发放范围文件控制程序文件编号:QA-OP-OOl版本01修改次数0生效日期2022年02月01日页码第2页,共9页1.0 目的为了确保与质量管理体系有关的所有文件处于受控状态,使各工作场所均使用有效版本的文件, 防止作废文件的非预期性使用,对各类文件进行控制,并确保本公司的质量管理体系能满足 YYT0287-2022 idt 18013485:2022医疗器械质量管理体系用于法规的要求
2、及医疗器械 生产质量管理规范及其附录的要求。2.0 范围本程序合用于公司质量管理体系文件的控制,也包括外来文件。3.0 职责3.1质管部3.1.1 负责质量管理体系文件(以下简称体系文件)的管理和控制。3.1.2 按要求对所有体系文件的归档、发放、回收、作废和保管,确保在所有文件 合用的地点获得相关有效文件,并从所有使用地点及时回收已经作废的文件, 防止作废文件的非预期使用。3.1.3 组织维护文件编码规则,并对质量手册,程叙文件、作业指引性文件和表单 的文件编号予以控制发放。3.1.4 负责整理及保存产品的医疗器械文档。3.2 各部门负责人3. 2.1根据文件的合用性,组织本部门的相关程叙文
3、件和三级文件的制定、修订或 者补充,以及组织对相关程叙文件和三级文件进行审核。3. 2.2负责安排对本部门合用文件的接收、保管和贯彻实施,并在文件作废时按质 管部的要求及时回收作废版本。3.3 生产图纸等技术文件由质管部归口控制,由质管部负责统一发放。4. 0 工作程序4.1 文件的分类4. 1. 1质量手册;4. 1.2程叙文件;4.1.3医疗器械文档(包含技术文件和作业文件及部份外来文件);文件控制程序文件编号:QA-OP-OOl版本()1修改次数0生效日期2022年02月Ol日页码第3页,共9页4.1. 3.1医疗器械文档应包括以下内容:a.医疗器械的概述、预期用途/预期目的和标记,包括
4、所有的使用说明;b.医疗器械文档规范;c.创造、包装、贮存、处理和经销的规范或者程序;d.测量和监视程序;4.1. 3.1.1医疗器械文档规范,可包括:a)合用的国家、行业标准(可列出合用标准清单);b)合用的法律、法规(可列出合用法律、法规清单);c)产品技术要求/产品标准。如:原材料、半成品、成品的技术要求。4. 1.3. 1.2创造、包装、贮存、处理和经销的规范或者程序a)产品图纸:零件图、装配图、包装材料图纸、工艺流程图等;b)工艺文件:加工工艺、包装工艺、检验工艺等;c)产品物料清单、采购物资分类表;d)物料的技术质量协议书、定制合同、规格书、认证资料等;e)供应商的资质证明资料。4
5、. 1. 3. 1. 3测量和监视程序a)来料检验规程;b)过程检验规程;c)成品检验规程4.1.4管理制度和岗位说明书4. 1.5记录、表单;4.2 文件的编号及控制4.2.1 文件编号4.2. 1. 1质量手册文件控制程序文件编号:QA-OP-OOl版本01修改次数0生效日期2022年02月Ol日页码第4页,共9页QM-01文件序号 质量手册4.2. 1.2程叙文件XX-OP-OOI文件序号程叙文件J职责代号4. 2. 1. 3管理制度和技术文件a)作业指导书/操作规程XX-WI-XXX文件序号 作业文件 职责代号PUR:采购和供应商管理RD:研发技术PD:生产管理AD:行政人事QA:质量
6、控制WH:仓库MK:销售和售后PMC:生产物料控制b)技术图纸SP- XXXXXXXX- XX文件序号物料编码图纸代号C)管理制度文件控制程序文件编号:QA-OP-OOl版本Ol 修改次数0生效日期2022年02月01日页码第5页,共9页XX-RG-XXX文件序号制度职责代号d) 工作职责XX-JD-XXX文件序号工作职责职责代号4. 2. 1.4记录、表单a)参见记录控制程序规定。4.2.2 文件版本号文件版本号由2位数字组成,其中Ol表示第一次版本,并以此类推。文件修改次数由1位数字组成,其中0表示未修改,1表示修改次数为第一次,以此类 推。4.34.4文件的编制4.2.3 3.1质量手册
7、、程叙文件由质管部编制;4.3.2 技术文件由生产技术部编制;4.3.3 3.3部门专用文件由各部门负责编制;4.3.4 有关法律文件属外来文件,由质管部采集、汇总、保管。文件的审批4.4.1 质量手册、程叙文件由管理者代表审核,总经理批准;4.4.2 作业文件、管理文件、技术文件、外来文件等文件由部门负责人审核,管理者代表 批准;4.4.3 部门专用文件由各部门负责人负责审核,管理者代表批准;4.4.4 文件编写、审核以及批准人员应在文件相应处签名并记录签名日期;文件控制程序文件编号:QA-OP-OOl版本()1修改次数0生效日期2022年02月01日页码第6页,共9页4.4.5 所有体系文
8、件中需要人员填写、签名的地方,需使用不退色笔书写。4. 5 文件的发放和管理4.5.1 由质管部对批准生效的文件予以发放使用,发放前由质管部在文件的左上角加盖 “受控文件”章,任何私自打印或者复印出来无加盖受控文件鲜章的文件均视为无效。对于记录表格,将原稿存放在质管部,使用部门用电子档打印、复印后用于记录,表格使用者须确认与受控的最新版本一致。4.5.2 质量手册和程叙文件发放至所有部门。4.5.3 其他体系文件视文件功能,在文件编制时确定发放范围。4.5.4 文件领用人在文件发放清单上签名,领取受控的文件,每份文件都有受控的印 章。4.5.5 经批准的受控管理体系文件由质管部统一备案,建立和
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