公司人事部门大监督思考体会.docx
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1、公司人事部门大监督思考体会组Z人事部门聚焦主责主业,强化担当作为,不断探索完善组Z系统“大监督”工作格局和运行体系,加强对重点部门、关键岗位人员、分管业务领域的管理监督,打好“大监督”组合拳,为公司可持续发展提供坚定组Z保证,现就落实情况汇报如下。一、“大监督”的重点领域、岗位及业务结合组Z人事部门职能定位、各岗位职责分工及线条分管业务,对照重点领域重要敏感岗位人员轮岗交流及管理暂行办法领导人员选拔任用工作监督检查和责任追究办法的有关规定,全面系统梳理了在大监督工作中存在的管理和廉洁风险点,具体表现如下:(一)组Z人事、干部管理。主要涉及干部监督管理制度体系建设,领导班子的建设,领导班子的考核
2、,领导人员的选拔,任用,调动,引进,考察,考核,评价,监督,后备干部管理,人事档案管理,sap-hr人力资源信息建设,人力资源配置等。(二)人才管理、教育培训。主要涉及人才工作制度体系建设,人才引进、学生招聘,岗位确定,职称评审,技能鉴定,培训组z实施、考核考评,技术比武,入职培训等。(三)劳动薪酬、绩效考核。主要涉及领导人员薪酬计发、审核,社会保险、住房公积金、企业年金的核定、缴纳、调整,用工计划分解、运行监督管控,“三定”方案的制定实施,用工行为,劳动合同管理,绩效考核,薪酬兑现,人工成本管理等。(四)“访惠聚”、扶贫帮困。主要涉及扶贫项目及资金管理制度建设,扶贫项目及扶贫资金计划预算、上
3、报、分解、使用、落实,跟踪实施管理等,工作队人员的选派、考评、管理,营业外费用支出管理等。二、存在的管理、廉洁风险点及表现形式结合实际,深入分析存在的廉洁风险点及表现形式,普遍问题主要是:组Z人事线条人员队伍流动频繁、廉洁风险意识相对淡薄,公道正派的理念树的还不牢固、制度执行尚有一定差距;存在从严管理、坚持原则不够,工作中不敢担当、管理存在失之于宽、失之于软的现象,可能会存在滥用职权、用人失察、工作失职、监督不力、行为失范、缺乏敏锐性的情况;不注重学习,政策理论水平不高,专业能力不强,工作不细不实,作风漂浮,深入基层主动服务、解决问题的能力还不够等。具体的管理和廉洁风险点主要表现形式如下:(一
4、)在组Z人事、干部管理监督方面。国有企业“好干部”标准贯彻落实情况。不落实“对党忠诚,勇于创新,治企有方,兴企有为,清正廉洁”好干部标准或变相执行,没有把政治标准始终放在第一位,对政治不合格的干部未实行“一票否决”的情况。干部管理监督制度体系建设情况。不结合实际建立干部工作“素质培养、知事识人、选拔任用、从严管理、正向激励“五大体系,制度存在与集团公司规定不相符的内容,擅自降低资格条件及政治标准的情况。选拔任用组Z程序落实情况。不按照规定程序和范围等要求进行民主推荐、民主测评,更改、伪造民主推荐、测评结果,不如实撰写考察材料,不如实提供人选建议,考察汇报与考察实际情况有出入的情况。组Z人事政策
5、规定执行情况。不按照机构规格和“三定”方案、岗位设置、资格条件、工作程序选拔任用领导人员,存在“三超两乱”等情况。干部“凡提必核”规定落实情况。不认真审核干部人事档案信息,不如实填报个人重大有关事项,不听取纪检部门意见,或者对反映考察对象的举报不如实报告,以及不按照规定对问题进行了解核实,造成干部选拔使用信息失真、方向走偏的情况。干部监督考核与综合评价。未按照干部管理权限从严监督干部,存在干部监督管理不到位,考核不规范,或回避考核中发现的问题,或发现问题隐瞒不报的情况。组Z研究及交流回避落实情况。干部破格提拔、越级提拔、延迟退出现职、转聘专业技术岗位的,未经党委会集体研究,未履行报批程序,未严
6、格执行干部任职交流回避要求的情况。站长提级管理与严把员工入口关落实情况。未严格执行站长提级管理规定,履行组Z选拔考察及考察推荐、考核等程序走形式、不规范,新员工入职未严格审查政治品行关,人事调动、调整未严格执行相关组Z审批流程的情况。选人用人监督检查情况。未对集团公司党组组Z部选人用人监督检查反馈情况进行整改,未按规定组Z开展二级单位选人用人工作监督检查及“一报告两评议”工作的情况。干部人事档案管理情况。档案材料的收集、鉴别、核对、查阅和归档存在丢失、散落、失密、泄密情况,档案管理员不遵守*政策,档案借用、转递不按规定操作,造成档案原始材料遗失,“三龄两历”信息审核不严,信息不准确、不规范的情
7、况。遵守组Z人事纪律情况。不遵守组Z人事纪律,不执行组Z人事部门“十个不准”和组Z人事干部行为规范,故意隐瞒歪曲事实真相、泄露重要考察信息等情况。(二)在人才管理、教育培训方面。大学生招聘、人员引进执行情况。未按岗位实际需求拟定计划,因人设岗、设定指向性明显的范围和条件,对学生资格条件把关不严,对不符合招聘条件的学生予以通过审查,面试环节对考生提供的材料审查不细,出现错审、漏审,面试环节舞弊现象的情况。职称评审、技能鉴定执行情况。未按规定的基本条件、任职资格等进行审查,不按规定的方式、程序、范围进行考核评审、鉴定的情况。(三)在劳动薪酬、绩效考核方面。“三定”和岗位设置管理情况。未按实际的需要
8、设定岗位,“三定”设置没有统一的依据和标准,用工招录没有明确的招聘条件,存在违反劳动用工规定招录人员的情况。绩效考核组Z实施及结果运用情况。绩效考核指标设置不公平,考核数据没有依据,或擅自修改考核数据,数据失真,考核结果未及时对公布,结果运用导向不明确,激励鞭策作用不强的情况。人工成本计划执行和管控情况。人工成本总额、进度管控不到位,超进度使用,人工成本列支不规范,人事费用率偏高的情况。记录工资及社会保险等变动情况。未及时对工资表变动的人员进行调整,工资计算错误,社会保险、住房公积金、企业年金等缴费基数计算错误,工资和社会保险存档错误、损害当事人利益的情况。(四)在“访惠聚”、扶贫帮困方面。队
9、员的选派、监督考核情况。未严格履行组Z程序推荐选派驻村工作队人员,选派的干部品行不端、能力不强,驻村人员管理失之于宽、失之于软,存在违反“六大纪律”的情况。扶贫项目、资金落实情况。扶贫项目与资金未做到专款专用,扶贫项目前置手续、“四议两公开”、考察论证、可行性研究等相关项目资料缺失、未建档留存;扶贫项目资金使用不规范,由于监督管理缺失而造成的扶贫项目未得到落实的情况。扶贫资金的检查验证情况。对扶贫资金的监管不到位,未定期对扶贫项目落实、资金使用进行督导、查验,造成挪用、侵占等方面的情况。三、“大监督”防控工作的具体思路及措施“大监督”防控的方式方法:综合运用干部考察考核、选人用人检查、干部选拔
10、任用工作“一报告两评议”、个人有关事项报告抽查核实、经济责任审计、信访举报等方式抓住苗头,找准病灶,增强提醒、函询、诫勉的针对性和实效性。(一)聚焦知事识人,把“常”与“细”统一起来。建立干部大监督互通机制,加强领导干部的综合分析研判。一是建立与财务审计、纪检监察、综合督查等部门的互通机制,对因出现财务审计、违规违纪以及督查问题通报的人员,建立日常问题清单和履职情况监督运行表,对反馈问题进行综合分析,对涉及人员进行跟踪提醒,从而加大日常履职情况的分析监督。二是做实做细选人用人信访举报受理查核工作,对受理的信访举报逐一分析研判,深入查找矛盾风险点,有针对性地提出整改建议,提高工作规范化、精细化水
11、平。实现干部综合考核常态化、全覆盖。一是扎实开展中层领导人员、基层领导人员、关键岗位等人员全面考察常态化。每年组Z开展一次领导班子综合考评和领导人员素质能力测评,每*年完成一次领导班子全面考察。二是建立健全谈话提醒机制。充分发挥关于组Z人事部门对领导干部进行提醒、函询和诫勉的实施细则,坚持抓早抓小、抓在日常,及时将年度综合考评、全面考察等情况向被考核单位进行反馈,提出加强领导班子和干部人才队伍建设的有关问题整改的具体要求。打造“干部之家”,提升日常监督的深度和准确性。一是加大基层调研的力度,切实了解基层干部队伍建设和人才运行情况。原则上每季度到基层调研一次,通过个别谈话、实地走访、查阅资料等有
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