内部质量审核检查表五.doc
《内部质量审核检查表五.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《内部质量审核检查表五.doc(9页珍藏版)》请在课桌文档上搜索。
1、-内部质量审核检查表五受审核部门:检测研究中心 审核组长: 审核日期: 审 核 员: 32序号标准要求检 查 内 容检 查 记 录评价182.组织对所设置的测量或监控点.针对关键过程,组织是否实施有效的测量或监控活动.3.组织对所设置的测量或监控点,是否针对过程要素,特别是过程支配性因素进行测量或监控.这些测量或监控活动能否证实过程实现所策划结果的能力.成为确保产品符合性的基本手段.19有无对生产和服务过程中的原材料、半成品、成品的测量和监控记录进行定期检查.发现问题时是否及时监督纠正并对结果进行跟进.208.31.组织是否建立、保持了“不合格品控制程序”,该程序是否符合标准要求并对组织各个过
2、程、各种情况不合格品评审、处置作出明确的、合适的规定.其被实施能防止不合格品的非预期使用或交付.说明:评分结论分为 合格 轻微不合格 严重不合格备 注注:此表由内审员填写内部质量审核检查表受审核部门:检测研究中心 审核组长: 审核日期: 审 核 员: 33序号标准要求检 查 内 容检 查 记 录评价208.32.不合格品的评审、处置人员及权限是否明确.不合格品是否在具有资格的人员评审后才进行处置.3.所选择的不合格品处置方式否符合要求.让步时,是否经授权人员批准或按顾客要求批准.不合格品纠正后是否重新验证.4.对不合格品的控制有无定期检查.218.41.组织为证实QMS的适宜性、有效性并识别持
3、续改进的机会,确定、收集、分析了哪些数据.是否包括来自测量和监控、不合格品控制、顾客投诉、顾客满意等主要数据.222.组织是否通过使用质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审,致力于提高QMS的有效性.说明:评分结论分为 合格 轻微不合格 严重不合格备 注注:此表由内审员填写内部质量审核检查表受审核部门:检测研究中心 审核组长: 审核日期: 审 核 员: 34序号标准要求检 查 内 容检 查 记 录评价231.组织是否建立并保持“纠正措施程序”.该程序是否按照标准要求作出如下规定:(1)评审不合格(包括顾客投诉).(2)确定不合格的原因.(3)评价确保不合格不再发生措
4、施的需求.(4)确定和实施所需的措施.(5)记录所采取措施的结果.(6)评审所采取的纠正措施.2.组织对采取纠正措施的不合格,是否执行了“纠正措施程序”.3.组织采集纠正措施信息的来源是否正常、充分、可靠、及时.所采取的纠正措施,是否注重过程及有效性,能防止不合格再发生,并与不合格的影响程度相适应.说明:评分结论分为 合格 轻微不合格 严重不合格备 注注:此表由内审员填写内部质量审核检查表受审核部门:检测研究中心 审核组长: 审核日期: 审 核 员: 35序号标准要求检 查 内 容检 查 记 录评价241.组织是否建立并保持“预防措施程序”.该程序是否按标准要求作出了如下规定:(1)确定潜在不
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 内部 质量 审核 检查表
链接地址:https://www.desk33.com/p-6638.html