采购申请单审批及收货管理制度.docx
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1、采购申请单审批及收货管理制度编号:AC2012-040责任部门:财务部操作岗位:制订人:批准人:总经理任务名称:采购申请单审批及收货管理制度目的:规范物品采购审批及验收流程具体规定:1.采购申请单(PR)签批程序部门填写PR单,注明采购原因并由部门经理审核,并签字。仓库的PR单由各个仓库的保管员填写,再由成本主管审核后交给财务总监签字。各部门经理批完的PR单由各部门秘书递交采购部询价,采购部应在PR单上注明供应商,(可暂时将供应商名称写在到货日期栏里)仓库的PR单由库管员直接递交采购部并登记,以防单据丢失。采购部报价后送至财务部,由财务总监审批。最后由财务部递交总经理办公室,报送总经理签批。1
2、 .己签批的PR单的分发财务部秘书去总经理办公室取回已签批的PR单。将PR单一式四联分别派给财务部部(白联),收货部(黄联),采购部(粉联)和申请部门(蓝联).2 .根据PR单进行收货通知供应商送货时应告知供应商PR单的号码,供应商送货时直接报出PR单的号码,以便收货员能快速找出PR单进行收货。收货文员应根据PR单上所注明的名称,数量,单价,质量要求等进行收货,如有不符应马上找采购部及使用部门确认。如采购物品数量或价格等发生变化,应由相关部门填写变价单,经审批后,将一式三联分给各个相关部门。收货部将变价单与相应的PR单附在一起,收货时按照最后审批价格及数量进行收货。确认所收物品符合要求后,应马
3、上开据收货记录,并由供应商、收货文员和使用部门三方共同在收货单上签字确认。如供应商不在场,应由采购员代签。开完收货记录后,将黄联交给使用部门。每天收货部应对当天所开出的收货记录做出收货记录汇总表。将收货记录的白联连同汇总表一同交给成本审核,审核后由成本转交应付。3 .付款对收货记录后按照供应商名称将收货记录分别归档。按照每个供应商的帐期与供应商定期进行对帐,确认金额后由供应商开据发票送至财务部应付组。由应付组申请支票后通知供应商来取。编号:AC2012-041责任部门:财务部操作岗位:制订人:批准人:总经理任务名称:各部门需入库物品采购管理制度目的:保证库房物品来源清晰准确具体规定:1 .各部
4、门提出第一次采购申请,并提交财务部协商是否有必要入库。2 .如果确实需要入库并且仓库也有地方存放的,使用部门需提供入库的数量、月用量及最低库存量。3 .成本部需将该物品编号并录入系统。4 .第一次采购的申请单由各部门填写,并注明入库字样,同时库管员也要确认采购数量并在“采购申请单上签字,然后由各部门上交,正常审批。5 .到货时由使用部门和库管员共同验收并直接收入库房保存,使用部门填写物品领料单从库房提货。6 .当该物品彳氐于最低库存量时,由仓库填写采购申请单进行补仓。编号:AC2012-042责任部门:财务部操作岗位:制订人:批准人:总经理任务名称:日采购程序管理制度目的:确保营业部门正常运作
5、具体规定:1 .各厨房每天14:OO之前将第二天要采购的食品填写“食品直购单交厨师长审批后,交成本部审核,最后送到采购部。2 .采购员16:00之前将审批完的“食品直购单填写供应商名称及货品单价并将不同的食品分派到各个供应商让其备货,填写完整的“食品直购单交给收货员填写“收货单”项目及单价准备次日收货。3 .第二天一早,供应商按照订货单上的项目将货送至度假村,收货员与各厨房指定验货人员共同验货,同时填写“收货单数量一栏,收货员和厨房指派的人员共同签字确认。4 .把“收货单”在填写完整后应给供应商一联以便与应付款对帐并输入“用友系统由收货领班检查并签字后交到成本部审核。5 .成本部审核后,将一联
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- 关 键 词:
- 采购 申请单 审批 收货 管理制度
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