公司差旅费、工作餐等费用开支标准的规定.docx
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1、公司差旅费、工作餐等费用开支标准的规定为了加强财务管理,节约开支,特就差旅费和工作餐开支制定以下规定。第一条差旅费1.住宿费(1)公司领导、处级干部和副高级职称者、其他人员住宿标准分别为55元、45元、35元(一般地区)或80元、65元、50元(特区)。(2)住宿费按实际住宿天数计算,实际住宿费超过以上限额部分原则上由个人负担,特殊情况下需经公司领导特批方可报销,低于规定的节约部分奖励个人50%。(3)开会统一安排住宿时,有会议证明者,可按实报销;(4)住宿费一律凭单据报销。(5)住宿费已由接待方提供的,一律不再报销。2.交通费(1)处以上干部和有高级职称者出差可乘飞机,其中公司级领导和教授级
2、人员可乘飞机一等舱、火车软席、轮船二等舱;其他人员出差一般坐火车硬席、轮船三等舱,因工作需要乘飞机的,需事先经公司主管财务的领导批准。(2)出差外地的市内交通费实行包干使用,每人每天二元,不再报销车票;在国内出差一般不准乘出租车,情况特殊时可由部门领导在出租车票据背面签字特批,方可报销,但不再发给市内交通费。(3)乘火车过夜或时间超过12小时的,可购同席卧铺,未购卧票的,按实际乘坐的火车硬座票价的一定比例(特快50%、慢车或直快60%)发给个人。按规定能乘飞机而改乘火车的,可将差价的50%发给个人。(4)陪外宾出差,因工作原因需要与外宾同乘车(船、飞机)、同住饭店的,经总经理批准,可按实报销。
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