医院差旅费管理办法.docx
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1、医院差旅费管理办法生效日期:2022年2月1日修订日期:2022年5月16日第一章总则第一条为保证公务出差人员工作与生活的需要,规范差旅费管理,完善公务活动接待制度,根据XX省省直机关差旅费管理办法(X财行(2022)14号)文件精神,本着勤俭节约、艰苦奋斗的原则,结合医院实际,特制定本办法。第二条差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。笫二章出差审批与报销第三条严格差旅费预算管理,控制差旅费支出规模。严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动,严禁以任何名义和方式变相旅游,严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。第四条严格执行出差审批制度,从严控制出差人数和天数。
2、工作人员出差应认真填写出差审批表,并经出差科室负责人同意,报分管院领导批准。分管院领导要审定出差人数、天数等事项。报销时,必须附部门分管领导批准的出差审批表,如有外出参会的需同时附经部门分管领导批准的会议通知,否则不予报账。第五条预计差旅费支出在3000元(含3000元)以上的出差人员,可凭部门分管领导批准的借款单到医院财务科借款;预计差旅费支出在3000元以下的原则上不借支。第六条出差人员应在出差返院后15天内持正式票据到医院财务科办理差旅费报销手续,凡遗失飞机票、车船票的,当事人应提交书面报告,部门领导签批意见、加盖主管部门公章,并经财务科负责人和分管财务院领导批准后,按车船最低档次席位(
3、火车硬座)票价报销;如果出票单位能够出具票据购买证明,可据实报销。如遗失从外单位取得的原始票据,应取得原签发单位盖有财务公章的证明并附有存根联复印件方可作为报销凭证。第三章城市间交通费第七条出差人员应按照规定等级乘坐交通工具,凭据报销城市间交通费。无车船票者,一律不予报销城市间交通费。未按规定等级乘坐交通工具的,超支部分自理。(一)出差人员乘坐交通工具等级表(表1):级别火车(含全软席列车)轮船(不含旅游船)飞机其他交通工具(不含出租车)医院领导正高职称软座、软卧、高铁/动车一等座、全软席列车中的一等软席二等舱经济舱凭据报销其余人员硬座、硬卧、高铁/动车二等座、全软席列车中的二等软席三等舱经济
4、舱凭据报销(二)在职院领导出差,因工作需要,随行人员可乘坐同档次交通工具。(三)出差人员乘坐飞机从严控制,出差路途较远或出差任务紧急的,经院长事前批准可乘坐飞机。未经事前批准乘坐飞机的一律按火车标准报销。(四)出差人员乘坐高于本人级别的交通工具,按规定级别标准报销;出差人员乘坐低于本人级别的交通工具,按实际报销。第八条乘坐火车(包括动车、全软席列车):连续乘车超过7小时或从当日20:00时至次日7:00时连续乘车5小时以上的可按表1标准乘坐卧铺,赴南昌出差可按表1标准乘坐卧铺。第九条乘坐火车(包括动车、全软席列车):符合规定而未购买卧铺票的(南昌除外),按实际乘坐的硬座票价的80%给予补助;乘
5、坐全软席列车,符合乘坐卧铺规定而改乘软座的,按软座票价的40%给予补助;可乘软卧而改乘硬卧者不予补助;赴南昌出差乘坐硬座者每人次补助20元。第十条乘坐飞机的,民航发展基金、燃油附加费和往返机场的专线客车费用可以凭据报销。第十一条乘坐飞机、火车、轮船、长途汽车交通工具的,每人次可以购买交通意外伤害保险一份。第十二条为防范交通意外,保证差旅安全,原则上出差者不允许自行驾车出差。若自行驾车出差,行车费用由出差人自理,交通意外责任由出差人自行承担。第四章住宿费第十三条工作人员公务出差应按规定的标准住宿。原则上:到南昌出差,入住协议宾馆(观园楼商务酒店、XX省京西宾馆、体育宾馆);2人及2人以上工作人员
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