质量、环境、职业健康安全三合一体系程序文件汇编.docx
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1、程序文件目录文件编号名称责任部门手册对应条款HB-PD-Ol文件控制程序人力资源部7.5HB-PD-02记录控制程序人力资源部7.5HB-PD-03管理体系策划控制程序管理者代表4.4HB-PD-04应对风险和机遇的措施控制程序管理者代表6.1HB-PD-05环境因素识别、评价与更新控制程序人力资源部6.1HB-PD-06危险源识别、风险评价控制程序人力资源部6.1HB-D-07法律法规与其他要求识别控制程序人力资源部6.1HB-PD-08目标、指标和管理方案控制程序人力资源部6.2HB-PD-09人力资源控制程序人力资源部7.1.2,7.2,7.3HB-PD-IO测量设备控制程序品管部7.1
2、.5HB-PD-H知识管理控制程序人力资源部7.1.6HB-PD-12沟通交流协商参与控制程序人力资源部5.4,7.4HB-PD-13合同评审控制程序营销中心8.2.2,8.2.3HB-PD-14设计和开发控制程序工程技术中心8.3HB-PD-15采购控制程序采购部8.4HB-PD-16外部供方控制程序采购部8.4HB-PD-17生产过程控制程序制造中心8.5.1HB-PD-18产品标识和可追溯性控制程序生产车间8.5.2HB-PD-19放行控制程序品管部8.6HB-PD-20不合格品控制程序品管部8.7HB-PD-21污水控制程序人力资源部8.8HB-PD-22噪声控制程序人力资源部8.8H
3、B-PD-23废气控制程序人力资源部8.8HB-PD-24固体废弃物控制程序人力资源部8.8HB-PD-25资源能源控制程序人力资源部8.8HB-PD-26危险化学品控制程序人力资源部8.8HB-PD-27对相关方施加影响控制程序人力资源部8.8HB-PD-28职业健康安全运行控制程序人力资源部8.9HB-PD-29应急准备和响应控制程序人力资源部8.10HB-PD-30产品的监视和测量控制程序品管部9.1.1HB-PD-31环境安全监测与测量控制程序人力资源部9.1.1HB-PD-32顾客满意控制程序营销中心9.1.2UB-PD-33合规性评价控制程序人力资源部9.1.4HB-PD-34内部
4、审核控制程序人力资源部9.2HB-PD-35管理评审控制程序人力资源部9.3HB-PD-36不符合与纠正措施控制程序品管部10.2HB-PD-37事故报告、调查与处理控制程序人力资源部10.2仓库物流和设备管理,建立相关管理制度进行运行。文件控制程序1.目的:建立文件控制程序,以确保所有文件使用者,均能使用到正确有效版本的文件。2适用范围:适用于本公司管理体系活动的文件和资料的管理,受控文件包括:管理手册,程序文件,作业指引、规范,技术资料,电子文件,外来文件。3 .定义:3.1 管理手册:由最高管理层正式发出的,阐明公司方针,定义管理活动方向的纲领性文件。3.2 程序文件:管理手册的支持性文
5、件,它是根据管理手册及客户要求,结合公司具体情况,全面贯彻公司管理方针及定义具体实施管理活动的步骤。3.3 工作指引:工作指引是程序的支持性文件,它是根据程序及各工序之要求,对各工序及各项作业规定的具体操作步骤。3.4 受控文件:受控文件是由人力资逊发出的印有红色“受控文件”印章的文件,盖有“外来文件”印章的文件被视作受控文件,只有受控文件被视作合法文件,可在公司内使用,其它任何文件不得在公司内正式使用。3.5 参考文件:参考文件是由人力资遮部根据客户或其它人员的申请,并经指定的人员批准而发出的印有蓝色“参考文件”印章的文件。该类文件只作参考用,不回收不更新,也不可正式使用;3.6 作废文件:
6、作废文件是文件更新后,由人力资源部在发出新文件时收回的旧文件,或其它情况下作废的文件并盖有红色“作废”印章。3.7 外来文件:外来文件是指国际、国家及行业标准,或客户、供应商等提供的直接用于生产的文件。3.8 电子文件:电子文件是指客户、供应商等提供的直接用于生产的文件、图纸、电子邮件等以及公司内部相关部门所绘的图纸、文件、资料、电子邮件等直接或间接于生产及相关的活动的文件。4 .职责:4.1 人力资源部:负责所有管理体系文件的发行与管理。4.2 管理者代表:负责质量手册的编制与修订;负责程序文件的审核。4.3 总经理:负责管理手册、程序文件的批准。4.4 各部门负责人:4.3.1负责相关程序
7、文件及工作指引的编制与修订,并经指定的人员审批后生效执行;4 .3.2负责所属电脑上的文件与资料管制,且负责将所属部门相关的文件与资料系统转交于人力资源部进行管理。5 .作业内容:5.1 文件的编号与格式5. 1.1公司体系文件的编号与格式:见TG-GL-006文件格式与编码管理规定;6. 1.2外来文件的编号:规则为:WL-MMM-XXX,所有的外来文件均以WL作识别,MMM代表文件来源厂商(2-3个字母),XXX代表文件序号,由001开始,增加一份上升一位。备注1:记录的编号方法,见记录控制程序。备注2:本文件修订前已发行使用的文件和记录,沿用原来的编号。一旦需要修订和更新,启用新编号规则
8、进行编号。5.2 文件和资料的编制与审批5.2.1文件编制人员在编制文件前,必须先向人力资源部申请统一的文件编号,并根据本程序要求的格式编制文件。5.2.2完成编制后,编制人员应确定分发范围,并在文件封面页中的分发部门前打“J”。分发部门确定后,由文件编制人员交人力资源部审查格式(例如:文件形式、字体);如格式审查不合格,由人力资源部修改格式。5.2.3格式审查合格后,由人力资源部依文件的类型,送下列人员审批:文件类别编制审核审批质量手册管理者代表总经理程序文件责任部门负责人管理者代表总经理作业指导类生产、技术、品质类责任部门指定人员责任部门负责人管理者代表以上三类以外文件责任部门负责人管理者
9、代表总经理质量记录责任部门指定人员/责任部门负责人外来文件发文部门/责任部门负责人5.2.4不被审批的文件,由人力资源部退原编制人员修改;修改后的文件必须依原审批程序重新送审。5.2.5完成审批的文件由人力遮部登录入体系文件清单。5.3文件发行5.3.1人力资源部文控员根据文件的分发范围和份数,复印文件,盖红色“受控文件”印章,填写文件分发回收记录表,将文件分发到相关部门,由负责人签名确认;也可用电子档的邮件形式发送给相关人员,但也要文件接收人在文件分发回收记录表上签字确认。5.3.2各部门负责人或其指定人员接收和管理本部门受控文件。5.3.3客户或其它人员需申请文件、图面或其它资料时,必须填
10、写文件需求申请单经管理者代表或相关负责人批准后,由人力资源部发行,如需受控,则更新分发范围,并依5.3.1分发;如不受控,则由人力资源部文控员在其封面盖上蓝色“参考文件”印章。5.3.4所有外来文件需直接用于生产或服务的,由文控员在其封面盖“外来文件”编号印章。并且编号后送审批,完成审批后,由人力资源部文控员按分发范围分发;(注:外来文件编号等资料由文控员手写于印章内);5.3.5所有的受控文件各部门不得私自复印,不得将文件拆开使用。5.4文件修订5.4.1所有文件的修订均由原编写人员进行或本部门负责人修订,完成修订后的文件必须经原审批人批准后生效,特殊情况下改由他人修订或审批时,新的修订与审
11、批人员应有权调阅该文件的所有历史资料。体系文件的修改内容,必须记录于文件的修改记录栏内。5.4.2文件修订后,按5.3的要求进行发放。发行修订后的文件时应收回旧版,回收情况须一并记录于文件分发回收记录表中。5.5文件归档5.5.1人力资源部归档管理所有管理体系正本文件并依文件的类型分类归档及建立各类文件清单,这些清单作为知识清单的一部分。5.5.2当文件完成修订后,入2遗遮部应及时更新文件清单以显示最新版本状态。5.5.3使用部门负责整理归档部门所属受控文件,并编制文件清单,确保文件版本最新。5.6文件的作废与处理5.6.1更新版本回收的旧版文件或失效的文件,由人力资源部文控员统一收回后销毁或
12、存档;5.6.2当需要将已作废的文件作为记录存档时,由文控员在正本作废文件的正面盖上红色的“作废”印章后存档,作废文件存档也要建立清单。5.7文件借阅5.7.1所有人员可借阅正本文件;借阅时必须由人力资源部文控员记录在文件借阅表上,并在规定的时间内归还。5.7.2新发到部门的文件,由部门文件管理员通知相关人员阅读或取用。并在文件借阅表上进行登记。5.8文件遗失与补发文件使用部门遗失受控文件时,相关人员必须填写文件报失表,经部门负责人与管理者代表审批后,人力资源部才可补发新文件。如在报失后又找回该文件时,必须交给人力资源部销毁。5.9电子文件5.9.1外来电子文件:是由相关部门负责人与客户或供应
13、商直接联系取得的直接用于生产或与生产间接相关的资料(图面或联络单),由相关人员自行负责本电脑上的管理活动,如有需要让其它部门知道和保存的,需列入人力资源部进行受控,由相关责任人打印一份交于人力资源部,由人力资源部进行发放,具体作业内容按照本程序5.3执行。5.9.2内部电子文件:是由各职能部门发出的直接用于生产或服务的,如:技术部绘制的产品图纸、BOM清单、产品开发计划,技术部绘制的版辑图纸及各相关部门的文件资料及相关内部联络单等。其电脑管理工作由各相关部门负责人负责保管,如需受控的由相关部门责任人打印一份,且经相关部门负责人签字核准后,交予人力资源部负责发行,具体作业按照5.3.1执行。5.
14、9.3电子文件的管理:由各部门负责保管,但对于模具图纸及产品图纸,由其部门负责人将其转交人力资源部进行管制:若相关图纸或资料有修改需升版时,由其负责人修改后打印一份经相关负责人核准后,交人力资源部受控,同时人力堂遮部将其旧版资料交予负责人进行修改。始终保持电脑资料、文本资料为最新版本且一致。由人力资源部进行监督此工作,其目的是为了防止文件资料失效。5.10 外来文件的管理(与产品和质量有关的)由品管、工程技术、开发等部门,收集与产品、技术方法、检验有关的标准和方法,列入外来文件一览表中进行控制,应识别这些外来文件的最新版本,确保外来文件是适用的。5.11 部门受控文件的管理5.11.1 建立受
15、控文件档案夹外部标识;5.11.2 建立受控文件档案夹内部索引及文件清单;5.11.2发至各部门受控文件均有部门代码印记,各部门自行保管,不得混乱;5.11.3如因需要暂借阅某种体系文件,应到相关部门办理借阅及归还手续。5.11.4 人力资源部应不定期检查各部门是否按要求将文件归档管理。5.11.5 所有受控文件应妥善保存,保持清晰,易于识别,不得在文件上任意涂改或加注记号。6相关文件:6.1TG-GL-006文件格式与编码管理规定7使用表单:7.1CR-PDOl-Ol7.2 CR-PD01-027.3 CR-PD01-037.4 4CR-PDO1-047.5 CR-PD01-057.6 CR
16、-PDO1-06受控文件清单文件分发回收记录表文件需求申请单文件借阅表文件报失表外来文件一览表文件印章:1.受控文件(红色)2 .文件正本(红色)3 .参考文件(蓝色)4 .作废(红色)5.外来文件(红色)受控文件分发编号发放日期文件正本参考文件作废外来文件文件编号收文日期记录控制程序1 .目的:本程序规定了记录的标识、收集、编目、借阅、归档、贮存、防护和处理的基本要求,使记录及时妥善保存,为管理体系运行的有效性提供证据。2 .适用范围:适用于本公司与管理体系与管理活动有关的记录。3 .定义:无。4 .职责:4.1 人力资源部负责统一管理和审定记录的标识和格式。负责编制记录管理一览表,备案各类
17、记录的空白表格样本。4.2 各相关部门负责记录的填写、收集、编目、归档、存贮、防护和处理。5作业内容:5 .1一般要求5.1.1 记录应保持清晰,字迹清楚,记录应编号,易于识别和检索。5.1.2 记录的格式和内容应根据相关程序文件的要求。5.1.3记录必须有记录人签名,每份记录在实施人员更换或进行交接班时至少进行一次签名。5.1.4记录不得随意修改、涂抹;如发现记录内容填写有误,应用划改的方式进行更正,并在更改位置附近签名,注上更正日期。5.2记录的编号方法:5.2.1程序文件中产生的表格编号方法为:CR-PDYY-XX;5.2.2其他文件引出或部门自定的记录,均按部门进行编号,编号方法为:H
18、BZZ-Cr-XXX;YY表示程序文件序号,序号由Ol开始,目前公司受控的程序有45个;XX或XXX表示该程序中或该部门中记录的顺序号,从01至99或从001至999;ZZ表示部门代码,见TG-GL-006文件格式与编码管理规定。表格的版本采用VLO,VI.1,V2.0,V2.1的方式。如:CR-PDOl-Ol:01号程序文件的第一个表格;HBCG-Cr-OOI:汇邦公司采购部的001号表格。5.3记录的标识、收集、编目和归档5.3.1当一种记录在使用场所已经放满或到了适当时机时,它们应装订成册,并在封面或文件夹侧面清晰地标明记录名称、使用部门和记录的时间等标识,然后作妥善保存。5.3.2各部
19、门应及时收集、汇总各类记录,保持顺序号或日期、页码的连续,便于查阅。5. 3.3各部门应根据记录数量的多少至少应每三个月对记录整理一次,至少每半年应对整理收集好的记录进行装订,并按记录的内容分类编目存放。每年应对记录进行一次总的归档,在保存记录的盛载物的明显位置标明记录名称、部门和年份。5.4 记录的贮存、保管和处理5. 4.1一般情况下,与管理体系有关的记录应有效保存3年;生产运行和检验的记录应有效保存3年;获得澳洲Standardsmarkzwatermark认证的产品的批放行检测报告及批放行记录应有效保存至少10年;公司人事档案资格证书应长期保存。详见记录管理一览表。6. 4.2人力资源
20、部文控员负责编写的记录管理一览表应包括记录名称、编号、版本、保存期、使用部门和归口部门等内容,按部门交由其负责人审批。同时人力资源部文控员应汇集备案记录的空白表格。7. 4.3各部门按照记录管理一览表的期限要求妥善保存记录,对于保存期超过两年的记录经人力资源部同意后,可由人力资源部集中保存,但需标识清楚所属的部门、记录名称和年份。8. 4.4记录应保存在安全、干燥的地方,两年内的记录应便于检索。注意做好防火、防虫蛀和防湿防潮等工作;对保存于电子介质中的记录还要做好防压、防磁、防晒等措施,并及时备份,防止贮存内容丢失。9. 4.5各部门保存在电脑内的文件以及记录,应根据部门的实际情况制定相关的管
21、理制度,定期进行备份,并做好备份的储存。10. 4.6记录即使在超出保存期限后也不能随意销毁,过期的记录须经所属部门的负责人核实并经篁理置代表批准后方能处理。记录的销毁应作相应的记录。5.5 记录的查阅和借阅5.5.1经记录的归口部门及保管部门负责人同意,相关部门可在记录保存处查阅所需记录;如需要借阅,则需由保管部门进行登记,并限期归还。5.5.2如合同中有要求,经保存部门负责人核实后,记录可提供给顾客或其代表查阅。1.6 记录样式的批准、更改及发放5. 6.1记录的样式由与该记录相关的文件批准人批准,采取背面签名的方式。6. 6.2各部门将更改后的记录样式及批准后的文件更改申请单交至人力资源
22、都,由人力资源部文控员对记录管理一览表进行相应的修改,及时发放最新的一览表。7. 6.3记录初次发放时,人力资源部文控员根据记录管理一览表中的“使用部门”情况发放经审批的记录样式给所需部门。8. 6.4改版后的记录样式在发放前,人力资源部文控员应确保旧版记录样式已经全部收回,避免继续使用失效的记录样式。1.7 外来记录的控制外来的记录,如:供应商提供的原材料出厂检验报告、计量检定报告等,由相关部门负责分类保存。外来记录的保存期为10年。6 .相关文件:6.1 HB-PD-Ol文件控制程序7 .使用表单:7.1CR-PD02-01记录管理一览表管理体系策划控制程序1 .目的:为落实管理体系要求,
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