安全生产管理台账.docx
《安全生产管理台账.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《安全生产管理台账.docx(183页珍藏版)》请在课桌文档上搜索。
1、安全生产管理台账 目录 表 1.1 安全生产法律法规、标准和其他要求清单.5 表 1.2 安全生产法律、法规、标准和其他要求符合性评价记录表.7 表 1.3 安全生产法律、法规和标准符合性评价报告.8 表 1.5 最新安全生产法律、法规、标准规范传达培训教育记录.9 表 1.6 法律、法规和标准符合性评价不符合项整改记录.11 表 2.1 安全生产目标责任书考核与奖惩记录.12 表 2.2 标准化建设资源配备相关文件记录.13 表 2.3 安委会会议记录表.14 表 2.4 财务月度统计安全奖惩考核表.15 表 2.5X 年安全生产费用提取和使用计划.16 表 2.6 安全专项费用使用申请表.
2、17 表 2.7 安全生产费用台账.18 表 2.8 从业人员工伤保险统计表.19 表 3.1 风险评价记录表.19 表 3.2 作业活动清单.27 表 3.3 设备设施清单.28 表 3.4 风险评估报告.29 表 3.5 班组及各岗位分析评价记录表.32 表 3.6 重大风险清单.34 表 3.7 风险及控制措施清单.35 表 3.8 风险培训教育记录.36 表 3.9 隐患整改通知书.37 表 3.10 隐患整改台账.38 表 3.11 重大隐患档案表.39 表 3.12 向政府部门提交重大隐患书面报告.40 表 3.13 变更记录.41 表 3.14 项目变更申请表.42 表 3.15
3、 项目变更验收报告.43 表 3.16 危险源辨识和风险评价控制记录表.44 表 3.17 合格供应商安全档案.45 表 3.18 合格供应商清单.46 表 4.1 文件发放申请与登记表.47 表 4.2 安全生产规章制度和安全操作规程修改记录.48 表 4.3 文件评审和修订记录.49 表 4.4 文件评审和修订会议签到表.50 表 5.1 安全培训教育记录.51 表 5.2 年度培训教育计划表.52 表 5.3 从业人员安全培训教育档案相关记录.53 表 5.4 培训教育效果评价表.55 表 5.5 管理人员和特种作业人员档案卡.56 表 5.6 承包商作业人员入厂培训教育记录.57 表
4、5.7 外来人员培训记录表.58 表 5.8 班组安全活动计划.60 表 5.9 班组安全活动记录表.61 表 5.10 管理部门安全活动计划.62 表 5.11 管理部门安全活动记录表.63 表 6.1 安全设施设备维修保养联络单.64 表 6.2 安全设施设备管理台账.65 表 6.3 年度综合检维修计划.68 表 6.4 安全设施检维修记录.70 表 6.5 监视和测量设备台帐.71 表 6.6 监视和测量设备校准和维护记录.72 表 6.7 特种设备台账.73 表 6.8 特种设备日常维修保养记录.74 表 6.9 特种设备事故隐患台账.75 表 6.10 特种设备注销联络单.76 表
5、 6.11 安全阀、压力表、报警仪等更换记录.77 表 6.12 监控报警系统维护调试记录.78 表 6.13 设备维修保养记录卡.79 表 6.14 开车前安全条件确认检查表.80 表 6.15 开车前隐患排查与整改记录表.81 表 6.16 生产班组交接班记录表.82 表 6.17 关键装置统计表.83 表 6.18 重点部位统计表.83 表 6.19 关键装置、重点部位安全检查记录.85 表 6.20 关键装置、重点部位安全活动记录.86 表 6.21 关键装置、重点部位应急预案演练记录.87 表 6.22 设备检维修记录.88 表 6.23 检维修作业风险分析和安全措施表.89 表 6
6、.24 设备检维修方案.91 表 6.25 检维修交付生产手续.92 表 6.26 检维修人员安全培训记录.93 表 6.27 检维修现场安全检查表.94 表 6.28 生产设施拆除和报废审批表.96 表 6.29 拆除作业危害分析表.97 表 6.30 拆除设施交接手续.100 表 6.31 拆除设施计划及方案.100 表 7.1 作业许可证.102 表 7.2 机动车辆进入生产装置区、仓库区、罐区手续有关记录.113 表 7.3 合格承包商档案.115 表 7.4 承包商作业现场检查记录.116 表 7.5 承包商表现评价记录.117 表 8.1 职业危害因素识别记录.118 表 8.2
7、职业病危害因素申报表.119 表 8.3 职业危害防护设备设施维护、检查、定期校验和维护记录.121 表 8.4 劳动防护用品发放台账.122 表 8.5 职业卫生防护设施台账.123 表 8.6 个人防护用品台账.124 表 9.1 危险化学品普查登记表.126 表 9.2 危险化学品档案.131 表 9.3 化验室化学试剂分类清单.132 表 9.4 危险化学品出入库登记表.135 表 9.5 危险化学品输送管道巡线记录.136 表 9.6 危险化学品仓库安全检查表.137 表 9.7 剧毒化学品收发台账.141 表 9.8 装车前后安全检查记录.142 表 10.1 应急救援器材台账.1
8、44 表 10.2 消防设施、器材台帐.145 表 10.3 防护救护器材台帐.146 表 10.4 应急救援、消防、防护救护设施器材检查维护记录.147 表 10.5 应急救援预案培训记录.148 表 10.6 应急救援预案演练记录.149 表 10.7 应急演练效果评估报告.151 表 10.8 事故管理台账.152 表 10.9 事故报告书.153 表 10.10 事故调查报告.154 表 10.11 事故档案记录表.155 表 ILl 安全检查计划表.157 表 11.2 节假日安全检查表.159 表 11.3 公司级综合安全检查表.160 表 11.4 车间级综合安全检查表.162
9、表 11.5 各类专业性安全检查表.164 表 11.6 安全装置设施专业安全检查表.177 表 11.7 季节性安全检查表.178 表 11.8 管理人员日常安全检查表.180 表 11.9 安全检查表应用培训教育记录.182 表 ILlO 岗位操作人员交接班安全检查表.183 表 ILlI 安全检查发现不符合项整改情况落实记录.184表 1.1安全生产法律法规、标准和其他要求清单 序号 法律法规名称 颁布部门 法规/标准编号 实施时间 适用部门 识别日期 一、安全生产法律 二、安全生产行政法规 三、安全生产部门规章 四、安全生产地方法规 序号 法律法规名称 颁布部门 法规/标准编号 实施时
10、间 适用部门 识别日期 五、标准、规范 记录表 序号 法律、法规、标准名称 符合性及适用性情况说明 评价情况 涉及的部门 参与评审人员 评审时间 表 1.3安全生产法律、法规和标准符合性评价报告 评价目的 评价对适用的安全生产法律、法规和标准的遵守情况。评价时间地点 一年_月0 上午_ 公司会议室 参加评价人员 安全生产领导小组全体人员 评价概述 1、为了确认公司安全标准化管理体系法规及其他要求的遵循情况,确保体系运行符合法律法规及其他要求。依据公司程序文件,由各部门负责人于年月日进行法律法规符合性评价。2、评价依据是公司法律法规符合性评价表和国家、省、地方安全生产法律法规条款及公司要求评价程
11、序进行评价。3、评价以公司安全生产领导会议自评的方式进行。评价内容、组织对公司安全生产管理与适用消防、安全健康、环境保护等法律、法规标准的评价。、对公司库区设施、办公区等与法律法规、标准的符合性进行评价。执行情况 1、成立了安装生产管理机构,并按规定配备专职安全管理人员。2、公司建立了安全生产管理体系,建立安全管理制度,各岗位安全生产责任制及安全操作规程并执行良好。3、公司按规定建立有安全专项金账,并按规定专款专用。4、新员工有进行三级安全教育培训 1,各部门不定期地开展各种班组活动,特种作业人员执证上岗,各应急预案有培训和演练。5、公司各级干部及员工按公司安全责任制度规定签订了公司安全生产责
12、任书。6、公司建构筑物都经过消防验收符合消防要求。7、存在易燃易爆物料的罐区设备及建构筑物等定期进行防雷防静电检测并取得合格证。8、公司定期各种开展安全检查,发现隐患能及时整改。9、储罐区等处按要求设置安全防护措施,为员工配备合格的劳保用品,为员工定期体检。10、所存储经营危险品的危险性及预防措施通过安全学习培训及现场告知牌等方式有告知员 工,并有各种安全标识。评价结论 通过评价可以看出,各部门对于安全委员会所识别出的与安全相关的法律法规及其他要求遵守情况都比较好。公司在员工安全培训、责任制度的落实、消防设施、应急器材的管理及各种应急预案演练、设备检测等方面执行良好;所以公司整个作业活动符合标
13、准和国家法律法规及其他要求。报告发放范围 企业安全负责人、安全主任、各部门负责人 编制:日期:年 月日 批准:审核:表 L4 文件发放记录 序号 发放文件名称 发放版本号 收回原发放文件版本号 签收部门 签收人 备注 表 1.5最新安全生产法律、法规、标准规范传达培训教育 记录 教育类别 培训课程 主讲单位(部门)主讲人 培训日期 受教育单位(部门)人数 学时 教育内容:效果评估:(包括内容、教材、考核情况等)评估结论:(采取的相应改进措施)表 L6 法律、法规和标准符合性评价不符合项整改记录 序号 法律、法规、标准及其他要求名称 不符合情况说明 计划采取措施 涉及部门/人员 计划完成时间 整
14、改效果确认 确认人 表 2.1安全生产目标责任书考核与奖惩记录 序号 被考核部门/班组/岗位名称 考核中发现问题说明 考核意见 考核主管人员签名 处罚情况 考核日期 表 2.2标准化建设资源配备相关文件记录 序号 所需资源名称 配备数量 备注 1 办公室 1 间 20Hl1 2 办公室计算机 4 台 与其他方面共用 3 打印机 2 台 与其他方面共用 4 人员 3 人 5 人员培训器材与设施 1 套 与其他方面共用 6 会议设施 1 套 与其他方面共用 7 技术-与安全标准化咨询单位签订合同,受其培训 8 资金 万 用于制作安全生产标准化相关的标牌、检测等 9 其他资源 满足安全标准化建设的需
15、要 10 11 12 资源使用记录表 序号 资源名称 使用时间 用途 备注 表 2.3安委会会议记录表 会议时间 会议地点 会议主持人 会议记录人 参加人员(签名):会议内容:会议记录:可另附页表 24财务月度统计安全奖惩考核表 序号 姓名 岗位 基数 奖 罚 小计 考核结果 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 表 2.5XxXX年安全生产费用提取和使用计划 序号 使用内容 预算 1 完善、改造和维护安全防护设施设备支出(不含“三同时”要求初期投入的安
16、全设施),包括车间、库房、罐区等作业场所的监控、监测、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防渗漏、防护围堤或者隔离操作等设施设备支出;2 配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出;3 开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出;4 安全生产检查、评价(不包括新建、改建、扩建项目安全评价)、咨询和标准化建设支出;5 配备和更新现场作业人员安全防护用品支出;6 安全生产宣传、教育、培训支出;7 安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出;8 安全设施及特种设备检测检验支出;9 其他与安全生产直接相关的支出。合计 依据企
17、业安全生产费用提取和使用管理办法(财企(2012)16号)第八条危险品生产与储存企业以上年度实际营业收入为计提依据,采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取:(一)营业收入不超过100o万元的,按照4%提取;(一)营业收入超过100O万元至1亿元的部分,按照2%提取;(三)营业收入超过1亿元至10亿元的部分,按照0.5%提取;(四)营业收入超过10亿元的部分,按照0.2%提取。XXXX有限公司 年月日 表 2.6安全专项费用使用申请表 申请部门:部门负责人:日期:年月日 项目(或物资)名称 项目性质 投资总额 申请理由及效果 工艺及布置说明 项目主要内容 所需主要设备(材料)数量 完成时间和进
18、度 审批意见 安保部门 财务人员 总会计师 总经理 备注 危险化学品生产企业安全费用应当按照以下范围使用:(一)完善、改造和维护安全防护设施设备支出(不含“三同时”要求初期投入的安全设施),包括车间、库房、罐区等作业场所的监控、监测、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防渗漏、防护围堤或者隔离操作等设施设备支出;(二)配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出;(三)开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出;(四)安全生产检查、评价(不包括新建、改建、扩建项目安全评价)、咨询和标准化建设支出;(五)配备和更新现场作业人员安全防护用
19、品支出;(六)安全生产宣传、教育、培训支出;(七)安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出;(八)安全设施及特种设备检测检验支出;(九)其他与安全生产直接相关的支出。表 2.7安全生产费用台账 月 0 项目说明 费用提取金额(元)费用合计金额(元)结存金额(元)备注 表 2.8从业人员工伤保险统计表 序号 姓名 部门 岗位 交纳保险日期 表 3.1风险评价记录表 风险评价会议记录 主持部门 风险评价小组 会议地点 日期 评价小组成员签名 会议内容 1 评价的项目内容 2 已知或预见危害判定 风险度 控制措施 3 此次风险评价的完整性 产生的其他危害 4 此次评价涉及到评价准则
20、 需要更新的文件 5 会议其他内容 工作 任务:机电维(修 序号 工作步骤 危害或潜在事件(包括作业环境、人、物、管理)主要后果 现有安全控制措施 可能性 L 严重性 S 风险度 R 建议改进措施 1 停电 未按要求停电,不停电,停错不该停电位置,带负荷拉闸,无两人进行 产生电弧烧伤,触电,人员伤亡 作业前检查,穿戴绝缘工具,按电工规程要求严格作业 1 5 5 2 悬挂停电标示牌 未按要求悬挂标示牌导致在有人工作线路上误送电 触电,人员伤亡 严格按电工操作规程作业 1 5 5 3 检查 未按要求先检查后送电;检查不到位 产生短路,火灾,触电,人员伤亡 作业完毕后两人对换检查检查,有操作规程并严
21、格执行 2 4 8 4 送电 未穿戴使用绝缘防护用品,带负荷送电,无人监护 触电,人员伤亡 严格按电工操作规程执行 1 5 5 5 接地 未按要求接地或接地不良 漏电,火灾,爆炸触电,人员伤亡 严格按电工操作规程执行,加强接地电阻检测 2 3 6 6 工具使用 工具使用不当;未使用绝缘工具;未使用防爆工具 触电,静电,火灾,爆炸,人员伤亡 严格按电工操作规程执行,加强监督管理 2 3 6 7 电气检修 未持证上岗;电气绝缘失效;线路负荷超限 触电;短路;火灾 严格按电工操作规程执行,加强安全检查 2 3 6 8 防爆电气安装 检修后未按防爆电气安装要求进行复原 电气火花引燃爆炸性混合气体 严格
22、执行防爆电气安装规范要求 3 4 12 分析人员:审核:分析日期:20 年月日 工作任务:动火作业 序号 工作步骤 危害或潜在事件(包括作业环境、人、物、管理)主要后果 现有安全控制措施 可能性 L 严重性 S 风险度 R 建议改进措施 1 动火前检查 未办理动火作业申请 违反安全管理规定 有制度、有检查 1 5 5 动火作业人员没有持证上f.FMEA等方法才能深入全面分析出事故的深层次原因。2、风险度计算取分布客观,对可能性和严重性取分值度由于个人的主观认识存在差异,从而导致所取的分值不具备代表性,可能造成不封风险未识别出来,而造成少数重大风险没有暴露。3、由于理解的深度不一样,分析人员观点
23、不一,造成分析的内容不一样,表格的不一样,以后尽可能改进。附件:附件1评价小组成员 附件2 风险评价方法与评价对象对照表 附件3XXXX有限公司生箜风险及控制措施清单 表 3.5 班组及各岗位分析评价记录表 工作危害分析(JHA)记录表 工作任务:机修班 序 号 工作步骤 危害或潜在事件(包括作业环境、人、物、管理)主要后果 现有安全控制措施 可能性 1.严重性 S 风险度 R 建议改进措施 1 停电 未按要求停电,不停电,停错不该停电位置,带负荷拉闸,无两人进行 产生电弧烧伤,触电,人员伤亡 作业前检查,穿戴绝缘工具,按电工规程要求严格作业 1 5 5 2 悬挂停电标示牌 未按要求悬挂标示牌
24、导致在有人工作线路上误送 触电,人员伤亡 严格按电工操作规程作业 1 5 5 3 检查 未按要求先检查后送电;检查不到位 产生短路,火 灾,触电,人 作业完毕后两人对换检查检查,有操作规程并严格执行 2 4 8 4 送电 未穿戴使用绝缘防护用品,带负荷送电,无人监护 触电,人员伤亡 严格按电工操作规程执行 1 5 5 5 接地 未按要求接地或 接地不良 漏电,火灾,爆炸触电,人 严格按电工操作规程执行,加强接地电阻检测 2 3 6 6 工具使用 工具使用不当;未使用绝缘工具;未使用防爆工具 触电,静电,火灾,爆炸,人 严格按电工操作规程执行,加强监督管理 2 3 6 7 电气检 修 未持证上岗
25、;电气绝缘失效;线路负荷超限 触电;短路;火灾 严格按电工操作规程执行,加强安全检查 2 3 6 8 防爆电 气安装 检修后未按防爆电气安装要求进行复原 电气火花引燃爆炸性混合气 严格执行防爆电气安装规范要求 3 4 12 分析人员:审核:分析日期:20 年 月 工作危害分析(JHA)记录表 工作任务:溶剂型涂料生产班组 序号 工作步骤 危害或潜在事件(包括作业环境、人、物、管理)主要后果 现有安全控制措施 可能性 1.严重性 S 风险度 R 建议改进措施 1 人员穿 戴 未穿防静电工作服 产生静电积聚放电,着火爆炸 作业前检查,有操作规程,偶尔有不执行发生。2 3 6 未佩戴防护手套和防毒口
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 安全生产 管理 台账
链接地址:https://www.desk33.com/p-733218.html