工装夹具管理办法使生产所需之工装夹具管理有章可循.docx
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1、工装夹具管理办法全文目录1. .总则2. 1.制定目的3. 2.适用范围1. 3.权责单位2. 2.管理办法3. 1.制作申请2. 2.加工制作22. 3.维修改造22. 4.工装夹具废弃22. 5.工装夹具账卡2工装夹具账卡31.总则1.L制定目的为使本公司因生产所需之工装夹具管理有章可循,特制定本办法。1.2.适用范围本公司用生生产产品所用之工装夹具的管理,悉依本办法执行。1. 3.权责单位1)生技部负责本办法制定、修改、废止之起草工作。2)总经理负责本办法制定、修改、废止之核准。2.管理办法2. 1.制作申请2.1.1. 制作时机1)新产品研发试制时。2)工艺改变需增加时。3)生产订单增
2、加,需扩大生产规模时。4)原有工装夹具已损坏不可再用时,5)其他原因导致必须增加工装夹具时。2.1. 2.申请流程1)使用单位填制工装夹具申请单,说明申请理由、用途及需要时间。2)制造部主管审核申请单后,转生技部委托设计制造。3)生技部负责工装夹具设计,并与申请单位检讨确认。4)设计方案确定并经生技部主管核准后,始能进行加工制作。2.2.加工制作D生技部依设计方案提出零部件采购需求。2)零件购入后,生技部负责依设计方案制作工装夹具。3)难度较大而无法自制之工装夹具可委外加工,由生技部申请并经生产副总核准后,生技部联络厂商制作。4)工装夹具制成后,应由生技部会同使用单位作验收鉴定,必要是时应实际
3、用于制品加工,以检验加工后制品之规格是否符合要求。2.3.维修改造1)使用单位填制工装夹具维修申请单,说明申请理由及需要时间。2)制造部主管审核申请单后,转生技部维修或改造。3)生技部确认维修、改造方案,必要时与使用单位检讨。4)由生技部负责维修、改造工作。5)难度较大而无法自行完成之维修改造可委外加工。6)维修、改造后之工装夹具由生技部会同使用单位验收鉴定。2.4.工装夹具废弃2.4.1. 废弃时机1)工装夹具因破毁或耗损,己无法使用且不能修理时。2)产品已停止生产,而工装夹具又不能转作他用进。3)因设计变更,原有工装夹具己不适用,且又不能转作他用时。4)因生产工艺变更,原有工装夹具已不适用
4、,又不能转作他用时。5)其他原因导致工装夹具已无法使用必须废弃时。2.4. 2.废弃流程1)使用单位提出废弃申请,经制造部主管审核。2)生技部人员对申请废弃之工装夹具进行确认。3)由生技部处理废弃之工装夹具,回收可利用之零部件或材料。2.5.工装夹具账卡1)由生技部负责填制工装夹具账卡。2)在工装夹具制作完成时,填制账卡,并于维修、改造、废弃时作相关事项之记录。工装夹具账卡年月日名称编号制作日期使用单位制作单位制程名称功能:附属品个数外观简图或相片修理记录时间事项维修者CONTROLLEDDOCUMENT文件修订履历表版本修订内容登录人Al新版发行A2增力Il5.18工程文件及第1.2阶文件电
5、子文件管理A3将5.11.6在新开发产品过程中的图纸及试用行文件的暂时性文件版本改成从XO版开始A4修正外来文件5.8及5.19节.A4重新定义5.11.6”暂时性文件”及增加样品评估报告文件代码进行管控.一、目的使各相关单位能适时适地取得最新有效之文件,作为工作之标准,以确保质量系统之有效运作。二、适用范围适用于质量系统内所有管制性文件的管理。三、定义无四、权责4.1 最高级主管:负责质量手册之核准。4.2 管理代表:负责质量手册及部份程序文件之制订、审核、核准修订或废止。4.3 部门经理:对该部门制订、修订、废止之程序文件进行审核。4.4 制订单位:对该单位制订之管制性文件进行修订或废止。
6、4.5 文控中心:文件之收、发、补、废、存、毁及管制。4.6 各单位接收窗口:文件之接收及申请。五、作业内容5.1 本公司质量系统文件分为下列四阶5.1.1 第一阶:品质手册5.1.2 第二阶:程序5.1.3 第三阶:工程文件、作业指导书、操作检验规范等。5.1.4 第四阶:记录、报告、窗体。5.2 本公司的管制文件项目,及其制订/修改、审核、核准与发行等权责部门规定如下:管制文件名称制订/修订审核人核准人发行部门品质手册管理代表管理代表最高级主管文管中心文件管制作业程序文管中心部门经理管理代表文管中心记录管制作业程序文管中心部门经理管理代表文管中心管理审查作业程序管理代表管理代表最高级主管文
7、管中心教育训练管理作业程序人事部门经理管理代表文管中心合约审查作业程序业务部部门经理管理代表文管中心客户需求管理作业程序业务部部门经理管理代表文管中心客诉处理作业程序业务部部门经理管理代表文管中心客户满意度调查程序业务部部门经理管理代表文管中心设计管制程序工程部部门经理管理代表文管中心工程变更管制程序工程部部门经理管理代表文管中心产品转移管制程序工程部部门经理管理代表文管中心采购作业程序采购部门经理管理代表文管中心供货商管理作业程序采购部门经理管理代表文管中心生产计划与管理作业程序生管部门经理管理代表文管中心制程管制作业程序制造部部门经理管理代表文管中心产品鉴别与追溯性作业程序品管部部门经理管
8、理代表文管中心仪器管理作业程序品管部部门经理管理代表文管中心内部稽核作业程序品管部部门经理管理代表文管中心制程检验管制作业程序品管部部门经理管理代表文管中心进料检验管制作业程序品管部部门经理管理代表文管中心出货检验管制作业程序品管部部门经理管理代表文管中心不合格品管制作业程序品管部部门经理管理代表文管中心矫正与预防措施作业程序品管部部门经理管理代表文管中心环境管理物质测试作业程序品管部部门经理管理代表文管中心信赖性测试作业程序品管部部门经理管理代表文管中心仓储管理作业程序资材部门经理管理代表文管中心设备管理作业程序工程部部门经理管理代表文管中心外购品承认管制程序工程部部门经理管理代表文管中心样
9、品申请及制作管理程序工程部部门经理管理代表文管中心5.3 凡列为管制文件之项目,文管中心须依照管理代表的通知发行给指定对象,并在确分发份数后填入文件分发/回收管制表(附件三)。5.4 不在文件分发/回收管制表发行对象之单位须使用管制文件时,则填写文件申请单(附件五)经管理代表及部门经理核准后,转文管中心申请,文管中心于发行前需盖蓝色仅供参考章后发行,申请单位窗口须于1文件签收表(附件四)上签收。5.5 非管制文件5.5.1 非管制文件不列入版次之更新范围。5.5.2 分发时为最新版之资料,修订后不再另行分发,废止时亦无须回收及销毁。5.5.3 未盖任何文件管制识别章者,一律视为非管制文件。5.
10、6 本公司各阶文件之管理规定如下:5.6.1 第一阶:依质量手册内之规定管理;需于封面页加盖红色“发行”章,质量手册需每本编列管制编号,分发后需登记每本管制编号之持有者。5.6.2 第二阶:同第一阶规定管理.5.6.3 第三阶:依第3阶文件管理之规定管理。5.6.4 第四阶:所有使用且列管之窗体全部附于相关文件列为附件,如有格式之变更需求时,应比照文件内容变更之方式处理。5.6.5 外来文件:自公司外部取得管制文件,依本程序规定管理,需于每页加盖蓝色“外来文件”章并依外来文件编码原则编号管控。5.7 文件的编号原则:A:为文件层别,定义如下:QM:质量手册(第1阶文件)QP:程序(第2阶文件)
11、QW:图面和技Jtt数据、作业指导书、操作检验规范等(第3阶文件)B:1.为部分第1、2、3阶文件名称代码,定义如下:11:质量手册名称代码(第1阶文件)22:程序名称代码(第2阶文件)ZY:作业指导书AG安规CZ:操作说明CY:抽样标准LC:流程图WI:零件图JY:检验规范WO:成品图PR:产品编码原则BF:办法QC:QC工程图B0:成品材料清单一览表KH:客户图GE:产品规格书EL:电镀图ZT:其它BZ:包装规范SS:样品评估报告2.所有相关记录、报告、C:为文管中心编订.,I窗产甲4阶平泗甲编号伯m、三阶文件编号来编之。1文件/水号可1、2,介以OOl-999Hk表,第3阶文件之流水号为
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- 关 键 词:
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