缙云县公安局2021年度单位决算目录.docx
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1、缙云县公安局2021年度单位决算目录一、概况(2)(一)单位职责(2)(二)机构设置(4)二、2021年度单位决算公开表(4)三、2021年度单位决算情况说明(4)(一)收入支出决算总体情况说明(4)(二)收入决算情况说明(4)(三)支出决算情况说明(5)(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明(5)(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(5)(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(9)(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明(9)(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明(10)(九)一般公共预算财政拨款“三公经费支出决算情况说明(11)(+)机关运行经费支出说明(
2、13)(+-)政府采购支出说明(13)(十二)国有资产占有情况说明(14)(十三)预算绩效情况说明(14)四、名词解释(19)一、概况(一)单位职责1.贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策、法律、法规和县委县政府及上级公安机关的指示,研究起草有关公安工作的规范性文件。2 .掌握影响社会稳定、危害国家安全和社会治安的情况,分析研判形势,研究提出对策措施。负责IlO接处警和公安情报信息工作。组织、协调、部署全县反恐工作。3 .负责对危害国内安全案件的侦查,反邪教方面的治安管控、情报分析、打击处置,对境内外敌对势力、邪教组织、黑社会性组织的侦控和基础调查工作。4 .负责经济、刑事犯罪等侦办工作及
3、上级交办案件的侦查工作。负责公安技术侦察工作。5 .负责依法查处危害社会治安秩序行为,依法管理户籍、流动人口、居民身份证、危险物品、特种行业,依法管理内河水域治安工作,组织对重特大治安事件和突发性事件的处置工作,管理集会、游行、示威活动。负责处突防暴工作。6 .根据权限,负责出入境和外国人在本县范围内的居留、旅行、工作等有关管理工作。负责国籍管理、移民管理、难民管理和非法移民遣返有关工作。7,依法监督指导全县机关、团体、企事业单位和重点工程的治安保卫工作,指导群众性治安保卫组织的治安防范工作。负责保安服务活动的监督管理工作。8 .按照规定权限,组织、指导、监督、管理计算机信息系统关键信息基础设
4、施及互联网安全保护工作,负责网络监控、网络技术侦察和网络犯罪侦查。9 .负责和实施看守所、拘留所的管理工作。10 .负责禁毒缉毒工作。11.组织、协调、指导重大活动和重要会议的安全保卫工作。按规定权限和分工,组织实施国家规定的警卫对象的安全警卫工作。12 .负责社会公共安全技术防范的行业管理及其在公安领域的推广应用。13 .指导铁路、森林等公安机构的业务工作。14 .完成县委、县政府交办的其他任务。15 .职能转变。坚持和发展新时代枫桥经验,全面提升推广枫桥警务模式,构建情报引领、科技支撑的立体化精准化基层基础新生态,推动基层社会治理创新。以深入开展扫黑除恶专项斗争为龙头推进重点治理,服务保障
5、经济高质量发展。深化公安领域最多跑一次改革,继续推进简政放权,加大警种之间的业务协同,着力推进公安服务高效办、就近办、一网办、一证办,进一步提升公安服务能力和服务水平。大力推动公安工作数字化转型,深化云上公安、智能防控大数据战略,提高预警、预测、预防水平,切实提高社会安全感和满意度。16 .与县市场监督管理局的有关职责分工。县市场监督管理局与县公安局建立行政执法和刑事司法工作衔接机制。市场监督管理部门发现违法行为涉嫌犯罪的,应当按照有关规定及时移送公安机关,公安机关应当迅速进行审查,并依法作出立案或者不予立案的决定。公安机关依法提请市场监督管理部门作出检验、鉴定、认定等协助的,市场监督管理部门
6、应当予以协助。(二)机构设置从预算单位构成看,本单位内设:办公室、政治处、刑事侦查大队、治安大队、警务保障室等30个职能部门和派出机构。二、2021年度单位决算公开表详见附表。三、2021年度单位决算情况说明(一)收入支出决算总体情况说明2021年度收入总计22,476.96万元,支出总计22,476.96万元,与2020年度相比,各增加1357.76万元,增长6.43%。主要原因是:县级项目增加、人员调整等。(二)收入决算情况说明本年收入合计21,895.49万元;包括财政拨款收入21,885.59万元(其中,一般公共预算21,885.59万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元)
7、,占收入合计99.95%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入9.9万元,占收入合计0.05%。(三)支出决算情况说明本年支出合计22,476.96万元,其中基本支出16,951.69万元,占75.42%;项目支出5,525.27万元,占24.58%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0猊对附属单位补助支出0万元,占0%。(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明2021年度财政拨款收入总计22,467.06万元,支出总计22,467.06万元,与2020年相比,各增加142
8、7.86万元,增长6.79%o主要原因是县级项目增加、人员调整等;财政拨款支出年初预算数21252.18万元,完成年初预算的105.72%,主要原因是预算项目的增加。(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出22,467.06万元,占本年支出合计的99.96%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出增加2091.22万元,增长10.26%o主要原因是预算项目的增加。2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出22,467.06万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出O万
9、元,占0%;国防(类)支出O万元,占0%;公共安全(类)支出19,755.67万元,占87.93%;教育(类)支出O万元,占0%;科学技术(类)支出O万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出202万元,占0.9猊社会保障和就业(类)支出1,067.99万元,占4.75%;卫生健康(类)支出625.63万元,占2.78%;节能环保(类)支出O万元,占0%;城乡社区(类)支出O万元,占0%;农林水(类)支出O万元,占0%;交通运输(类)支出O万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出O万元,占0猊商业服务业等(类)支出O万元,占0%;金融(类)支出O万元,占0%;援助其他地区(类)支出O万元,占
10、0%;自然资源海洋气象等(类)支出。万元,占0%;住房保障(类)支出815.78万元,占3.63%;粮油物资储备(类)支出O万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出O万元,占0%;其他(类)支出。万元,占0猊债务还本(类)支出。万元,占0%;债务付息(类)支出O万元,0%o3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为21252.18万元,支出决算为22,467.06万元,完成年初预算的105.72%,主要原因是项目增加。其中:公共安全支出(类)武装警察部队(款)武装警察部队(项)。年初预算为40万元,支出决算为127.82万元,完成年初预算的31
11、9.55%,决算数大于预算数的主要原因项目增加。公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)。年初预算为13618.83万元,支出决算为14422.30万元,完成年初预算的105.90%,决算数大于预算数的主要原因津贴费调整和项目追加。公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为337.12万元,支出决算为535.28万元,完成年初预算的158.78%,决算数大于预算数的主要原因中央和省补资金和项目资金变化。公共安全支出(类)公安(款)信息化建设(项)。年初预算为1725.64万元,支出决算为1570.32万元,完成年初预算的91.00%,决算数小于预算数的主要原因是中央和省补
12、资金和项目资金。公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)。年初预算为604.50万元,支出决算为688.01万元,完成年初预算的113.81%,决算数大于预算数的主要原因中央和省补资金和项目资金。公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)。年初预算为248LoO万元,支出决算为2411.94万元,完成年初预算的97.22%,决算数小于预算数的主要原因是中央和省补资金和项目资金变化。文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动支出(项)。年初预算O万元,支出决算为202万元。决算数大于预算数的主要原因是安保项目追加。社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(
13、项)。年初预算为48.83万元,支出决算为36.09万元,完成年初预算的73.91%,决算数少于预算数的主要原因行政单位离退休人员的变化。社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为622.42万元,支出决算为613.30万元,完成年初预算的98.53%,决算数小于预算数的主要原因缴费基数和人员变化。社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为31L21万元,支出决算为306.65万元,完成年初预算的98.53%,决算数小于预算数的主要原因缴费基数和人员变化。社会保障和就业支出(类)抚恤
14、(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元,支出决算为11L95万元,决算数大于预算数的主要原因人员变化后追加。卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为634.14万元,支出决算为625.63万元,完成年初预算的98.66%,决算数小于预算数的主要原因缴费基数调整和人员变化。住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为828.49万元,支出决算为815.78万元,完成年初预算的98.47%,决算数小于预算数的主要原因缴费基数调整和人员变化。(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2021年度一般公共预算财政拨款基本支出16,951.69万元,
15、其中:人员经费14,869.17万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费2,082.52万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。1 .政府性基金预算财政拨
16、款支出决算总体情况。2021年度政府性基金预算财政拨款支出O万元,占本年支出合计的0虬与2020年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加0万元,增长0%。主要原因是本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。2 .政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(
17、类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0猊债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占0%。3 .政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0队主要原因是本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。1 .国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计
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