程序文件表格全套.docx
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1、程序文件表格全套程序文件总览表序号文件名称文件编号页次1文件控制程序SZJH-B-Ol2记录控制程序SZJH-B-023管理评审控制程序SZJH-B-034人力资源管理程序SZJH-B-045生产过程控制程序SZJH-B-056监视和测量控制程序SZJH-B-067内审控制程序SZJH-B-078不符合控制程序SZJH-B-089纠正和预防措施控制程序SZJH=B-0910法律、法规及其他要求识别、合规评价程序SZJH-B-IO11应急准备和响应程序SZJH-B-Il12信息交流和沟通程序SZJH=B-1213环境因素识别及影响评价程序SZJH=B-1314顾客满意度管理程序SZJH-B-14
2、15采购控制程序SZJH-B-1516公司环境分析控制程序SZJH-B-1617风险和机遇控制程序SZJH-B-1718知识管理控制程序SZJH-B-18版次A/0编号SZJH-B-Ol程序文件标题文件控制程序页次1/31.目的确保Q/EMS管理体系文件受到有效控制、各个文件使用场所得到有效版本的文件。2.适用范围适用于本公司范围内Q/EMS文件的控制(包括管理手册、程序文件、作业文件、外来文件)O3职责3.1公司行政部负责本程序的归口管理;3.2总经理负责管理手册的批准;3.3公司行政部负责组织质量体系文件的编写,管理者代表负责管理手册的审核、程序文件的批准;3.4各部门负责本部门质量管理作
3、业文件的编制、审批;3.5各部门负责本部门文件的管理。4.工作程序4.1体系文件的控制4.1.1文件层次a)管理手册:第一层管理手册b)程序文件:第二层程序文件c)三级作业文件:第三层三级作业文件d)记录表单:第四层记录表单4.1.2文件的编制、审核和批准a)管理手册由公司行政部组织编写,管理者代表负责审核,总经理批准;b)程序文件由公司行政部组织编写,管理者代表批准;c)三级文件由相关部门负责编写,部门主管批准,跨部门的三级文件由管理者代表批准。4.1.3文件的标识a)凡受控文件一律加盖受控章,予以区别,体系文件需在显著部位标明文件名称、文件的编号、版本号、修改状态、页码等内容;版次A/0编
4、号SZJH-B-Ol程序文件标题文件控制程序页次2/3b)对所有外来文件应加盖外来章,予以区分;C)对存入媒体的文件,对文件夹/文件名应予以标识。a)本公司制定的管理体系文件编号按以下示例进行。示例:SZJH-X-*文件流水号从Ol号编至10分别用英文字母数字A、B、C表示一、二、三级文件公司代号(Q表示质量E表示环境)b)外来文件编号沿用原有编号。4.1.5文件的归档文件经编制、审批后交公司行政部归档存放,并登记于文件总览表;同时对存入各种媒体的文件进行归档。4.1.6文件分发和接收a)质量体系文件的分发体系文件在发放前须经管理者代表批准,才能发放到相关部门,并在文件收发记录表内做好签收记录
5、。b)文件领用的申请当需使用文件的人员未领到文件时,或当文件使用人的文件破损严重或丢失,需要增发、更换或补发时,由文件领用人提出申请,经管理者代表批准后向公司行政部办理领用手续,新发的文件上给予新发放号,更换或补发的文件沿用原文件分发号。4.1.7文件的更改a)文件更改时必须向相关归口部门办理更改手续,同时填写文件更改申请/通知单,并按原审批程序进行审批。b)文件更改采用换页方式,并将新页修改状态变更(版本/修改次数:A/0中由O上增至10结束),并在文件更改记录表内做好记录。C)文件经多次修改或大幅度修改时应进行改版(A代表A版,0代表0次修改,修改后依次类推;修改次数超过10次进行换版,即
6、由A版改为B版),并按原审批程序审批。4.1.8作废文件的处理版次A/0编号SZJH-B-Ol程序文件标题文件控制程序页次3/3作废文件加盖作废印章,需作资料保留的作废文件由公司行政部加盖作废保留印章方可留用,其余经管理者代表批准销毁后进行销毁。4.1.9文件的借阅本公司受控文件一般情况下不准外借,特殊情况需要借阅的须经管理者代表批准同意后进行;外单位人员应在受控存放处临时借阅,不得复印。本公司人员借阅文件应在文件借阅登记表上做好记录。4.2单位管理体系文件每年年底由管理者代表组织相关部门对相关文件进行评审,如有修改应重新得到批准。4.3所有的文件管理记录按记录控制程序要求进行控制。5相关文件
7、记录控制程序6.记录6.1文件总览表6.2文件收发记录表6.3文件更改申请/通知单6.4文件借阅登记表版次A/0编号SZJH-B-02程序文件标题记录控制程序页次1/21目的确保记录的标识、贮存、保护、检索、处置等所需的控制,便于识别和检索,为质量体系的有效运行提供客观证据,提供追溯和改进的信息。2.适用范围适用于本公司范围内与Q/EMS管理体系运行有关的各种记录。3职责3.1公司行政部为本程序的归口管理部门;3.2使用部门负责本部门记录的管理。4.工作程序4.1记录种类4.1.1产品的记录a)各种原材料、半成品、成品的检验、试验报告和记录;b)不符合及处置记录;C)客户退货记录。4.1.2体
8、系运行记录a)审核记录;b)管理评审记录;c)过程控制和纠正、预防措施记录;d)监视和测量、分析记录;e)培训记录;f)监视和测量设备校准记录;g)供方资格评价的有关记录;h)与产品有关要求的确定和评审记录;i)其它记录。4.2记录表格编号在相应文件编号后加顺序号,示例如下:ZJ* *版次A/0编号SZJH-6-02程序文件标题记录控制程序页次2/2记录流水号文件章节号记录代号4.3记录的填写要求记录由使用人员按规定格式填写或经电脑输入,做到记录内容完整准确,字迹要清楚、整齐;输入电脑时,应保留记录人签名的原始数据记录。对记录的更改不得使用涂改法,而应使用划改法。使要修改的原始记录痕迹保持一定
9、的可见度,更改人应在更改处签名.4.4记录的保存及过期处理4.4.1记录的保存期一般应遵循以下原则:a)合同要求时,记录的保存期应征得顾客的同意或由顾客确定;b)无合同要求或一般产品记录的保存期限一般不得低于三年;c)在记录总览表内规定保存期限,超过保存期限的记录经批准后进行销毁;d)公司行政部定期地检查记录的保存情况(查看),发现破损、变坏应立即记录并采取相应的补救措施。4.4.2记录表格(格式)可以磁盘存贮。4.4.3公司行政部编制发布记录总览表,将反映每种记录表格现行的最新版本,并发至各部门资料管理员,各部门编制相应的部门记录目录,以便查阅使用。4.4.4各部门在用的未归档的记录由各部门
10、自行保管,每半年整理一次后交公司行政部归档,统一管理。5.相关文件5.1文件控制程序6.记录6.1记录清单版次A/0编号SZJH-B-OB程序文件标题管理评审控制程序页次1/31目的按计划的时间间隔评审质量/环境一体化管理体系,以确保其持续的适宜性、充分性和有效性.2范围适用于对公司质量/环境一体化管理体系的评审。3职责3.1总经理主持管理评审活动。3.2管理者代表负责向总经理报告质量/环境一体化管理体系运行情况,提出改进建议,编写相应的管理评审报告。3.3公司行政部负责评审计划的制定、收集并提供管理评审所需的资料,负责对评审结果的纠正、预防措施进行跟踪和验证。3.4各相关部门负责准备、提供与
11、本部门工作有关的评审所需的资料,并负责实施管理评审中提出的相关的纠正、预防措施。4程序4.1管理评审流程图:4.2管理评审计划4.2.1每年进行一次管理评审,可结合内审后的结果进行,也可以根据需要安排。4.2.2公司行政部于每次管理评审前一周编制管理评审计划,报管理者代表审核,总经理批准。计划主要内容包括:a)评审时间;b)评审目的;c)评审范围及评审地点;版次A/0编号SZJH-B-03程序文件标题管理评审控制程序页次2/3d)参加评审部门(人员);e)e)评审依据;f)评审内容。4.2.3当出现下列情况之一时可增加管理评审频次。a)公司组织机构、服务范围、资源配置发生重大变化时;b)发生重
12、大质量环境事故或顾客关于产品质量有严重投诉或投诉连续发生时;c)当法律、法规、标准及其他要求有变化时;d)市场需求发生重大变化时;e)即将进行第三方审核或法律、法规规定的审核时;4.3管理评审输入管理评审输入应包括与以下方面有关的当前业绩和改进的机会。a)审核结果,包括第一方、第二方、第三方质量/环境一体系管理体系审核等的结果;b)顾客及相关方的反馈,包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果,相关方的投诉和建议等;c)过程的业绩和产品的符合性,包括过程、产品测量和监控的结果;d)改进、预防和纠正措施的状况,包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及有效性的监控结果;e)以往
13、管理评审跟踪措施的实施及有效性;f)可能影响质量/环境一体化管理体系的变化,包括内外环境的变化,如法律法规的变化,市场需求的变化以及产品的调整等;g)质量/环境一体化管理体系运行状况,包括一体化管理体系方针和目标的适应性和有效性。4.4评审准备4.4.1预定评审前,公司行政部以向管理者代表汇报现阶段质量/环境一体化管理体系运行情况并提交本次评审计划,由管理者代表审核,总经理批准。f)内审中发现严重不合格时。4.4.2公司行政部负责根据评审输入的要求,组织评审资料的收集,准备必要的文件,评审资料由管理者代表确认。4.5管理评审会议a)总经理主持评审会议,各部门负责人和有关人员对评审输入做出评价,
14、对于存在或潜在的不合格项提出纠正和预防措施,确定责任人和整改时间;b)总经理对所涉及的评审内容作出结论(包括进一步调查、验证等)。程序文件标题管理评审控制程序页次3/34.6管理评审输出4.6.1管理评审的输出应包括以下方面有关措施:a)质量/环境一体化管理体系及其过程的改进,包括对一体化管理体系方针和目标、组织机构、过程控制等方面的评价;b)与顾客要求有关的产品的改进,与相关方有关的环境管理的改进,对现有产品符合要求的评价,包括是否需要进行产品过程审核等与评审内容相关的要求;c)资源需求等。4.6.2会议结束后,由公司行政部根据管理评审输出的要求进行总结,编写管理评审报告,经管理者代表审核,
15、交总经理批准,并发至相关部门监控执行。本次管理评审的输出可以作为下次管理评审的输入。4.7改进、纠正、预防措施的实施和验证。公司行政部根据改进控制程序的规定,对改进、纠正和预防的措施的实施效果进行跟踪验证。4.8如果评审结果引起文件更改,应执行文件控制程序。4.9管理评审产生的相关的记录应由公司行政部按记录的控制程序保管,包括管理评审计划、评审前各部门准备的评审资料、评审会议记录及管理评审报告等。5相关文件5.1内部审核程序5.2改进控制程序5.3文件控制程序5.4记录控制程序6记录6.1管理评审计划6.2管理评审报告6.3纠正和预防措施报告版次A/0编号SZJH-B-04程序文件标题人力资源
16、管理程序页次1/31目的规定人力资源规划、教育培训、调配使用、考核评价等职责和要求,以确保所有人员素质合格,并具备相应的能力,以满足Q/EMS管理体系运行的要求,确保控制Q/EMS,不断改进Q/EMS绩效。2范围本程序适用于公司公司行政部对所有在册职工的人力资源管理。3职责3.1公司行政部负责确定Q/EMS各类人员的人力资源需求。3.2公司行政部负责组织公司人力资源管理工作。4工作程序4.1总则通过人力资源规划满足Q/EMS管理体系运行对人力资源的需求,通过对员工的教育培训为Q/EMS管理体系运行配备足够人力资源,通过调配使用达到人力资源的优化配置,通过考核评价实现人力资源控制过程的持续改进。
17、4.2人力资源规划公司行政部制订岗位任职要求结合公司中长期发展规划制定年度人力资源规划,根据年度生产计划综合平衡人力资源,根据各部门的实际需求配置人力。4.3教育培训4.3.1培训的分类和内容培训分类:a)员工Q/EMS基本知识培训;b)新入厂员工的三级教育;c)进入现场前的Q/EMS教育;d)各级领导干部和专业管理人员的Q/EMS培训;e)Q/EMS监督员培训;f)特种作业人员培训;g)班组长培训。培训内容:程序文件标题人力资源管理程序页次2/3a)国家、地方政府有关Q/EMS方面的法律、法规、标准、规程;b)公司Q/EMS标准、规范和制度及企业Q/EMS管理制度;c)Q/EMS基础管理知识
18、和Q/EMS基础专业技术知识;d)岗位职责及本岗位Q/EMS专业技能、操作规程;e)环境保护常识;f)相关方的Q/EMS规章、规定等。4.3.2培训要求培训的层次和对象应根据培训内容、培训需求的不同而分别进行,公司行政部应针对员工必备的Q/EMS素质和能力以及Q/EMS各类人员的资格要求,广泛征询、收集并汇总培训需求。管理人员、生产作业人员及Q/EMS监督员上岗前必须接受Q/EMS培训,并经考核合格。4.3.3培训计划公司行政部应调查研究员工素质的现状,并询各部门对各类人员培训的需求后编制年度培训计划,经主管领导批准后下达执行。4.3.4培训实施a)内部培训员工培训以内部培训为主,贯彻理论与实
19、践相结合的原则,其教学组织由公司行政部负责。各部门要根据年度培训计划并结合本部门实际需要,制订培训通知,经主管领导签署意见后,于开班前三天报公司行政部。公司行政部负责做好每次培训的培训记录。b)外部培训管理人员和工人参加外部培训由公司行政部统一安排。申请送培的人员应填书面报告,经主管部门批准之后外出培训。4.3.5培训考核内部培训的有效性由公司行政部负责考核和评价。外部培训的考核和评价按培训主办单位或主管部门要求进行。上述培训的考核和评价结果均记入员工个人培训档案。4.4调配使用公司行政部应根据年度生产计划和劳动力计划平衡人力资源,采取培训、调配、招聘或外借等措施满足生产对人力资源的需求,合理
20、调配人力资源。部门经理、技术员、工艺员、质检员、内审员、司机等关键管理岗位实行持证上岗制度。技版次A/0编号SZJH-B-04程序文件标题人力资源管理程序页次3/3术工人按任职要求进行评定,核发上岗证证书持证上岗。4.5考核评价公司行政部应按有关规定定期对持证上岗人员进行资格考核或适应性评价,其中确有达不到岗位规范所要求的素质(含教育、培训、技能和经历)者,应进行再培训或予以调整。对每一次培训由主办部门组织对受训人员考核,常用的方法有书面考核、操作考核、口头提问等。考核结果记入培训记录。公司行政部应定期对员工从教育背景、参加培训I、资历与经验、岗位资格等方面进行员工素质和能力判定,为公司持续健
21、康发展提供合格的人力资源。执行本程序产生和保存的记录包括:5相关文件5.1岗位任职要求6相关记录6.1年度培训计划6.2培训需求表6.3培训记录6.4特殊工种一览表版次A/0编号SZJH-B-05程序文件标题生产过程控制页次1/31目的通过对混凝土商品、塑编筒布和塑编成品袋的生产过程实施控制,确保生产符合顾客和有关法规要求的产品。2适用范围适用于对本公司产品的生产、防护、放行、交付和交付后的活动、标识和可追溯性的控制。3.1生产车间负责进行生产和过程控制,负责生产设施的维护保养、产品防护,对实现产品符合性所需的工作环境进行控制。3.2经营部负责向生产部传递订单内容、产品的交付及售后服务工作.3
22、.4实验室负责编制加工工艺和必要的作业指导书、负责产品验证和标识及可追溯性控制、实验室负责检验设备的管理。4作业程序4.1获得规定产品特性的信息和文件4.1.1生产部根据经营部的生产通知单制定生产计划,并下发各车间。4.1.2生产计划:生产车间根据生产计划向仓库办理相应的手续,领取所需物料,生产工艺进行相应的加工作业的组织与实施。4.2基础设施和工作环境4.2.1本公司的主要的生产设备有搅拌车、泵车、搅拌楼等,生产部应编制设备台帐,制定年度维修保养计划,对设备的验收或维修情况记录于设备故障及检修记录表上,作业员每日应对设备进行日常的检查与保养,进行卫生清扫、电路检验、机械润滑、等检查,使其能持
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