某公司订单管理制度.docx
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1、某公司订单管理制度第一章总则第一条目的:为保证订单管理作业顺畅,提高工作效率,特制定本制度。第二条适用范围:本制度适用于订单交接工作的各环节。第二章订单接收第三条获取订单。1.订单员通过订货会、产品发布会、业务员开发、公司老客户、客户自己上门等方式获取订单。2.订单员针对客户发出的产品招标、订购信息,衡量公司的接单条件能否满足对方要求,如能够满足,即与客户接洽。第四条接单员接收客户提出的需求,确定订单的评审形式,并将客户要求转化为文字规定。1产品加工类订单,由业务员将客户要求,例如,品名、规格、数量、价格及交货期,记录于订单受理记录表上,并要求客户提供明确的工艺要求。2自主设计的项目,由设计部
2、门依据目标客户预期要求进行设计,确定主、辅料及工艺要求,参照样品制作控制程序制作样品,交客户验证。第三章订单评审第五条订单员组织相关部门进行订单评审。评审部门主要包括:1市场部。组织订单评审及变更评审,主要对品名、规格、价格、付款方式进行评审。2其他部门,包括生产部、设计部、质量部等,对产品数量、交货期、工艺及质量要求进行评审。第六条订单评审内容。1价格、付款方式评审。依据产品的款式及工艺要求,按产品报价标准制作报价单,由业务主管审核后,向客户报价。2.品名、规格评审。依据生产能力一览表进行审核。3.工艺、质量要求评审。由工生产部、工艺科、质检科依据产品标准审核。4.数量、交货期评审。生产部总
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