预算执行情况分析模板.doc
《预算执行情况分析模板.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《预算执行情况分析模板.doc(8页珍藏版)》请在课桌文档上搜索。
1、-2014年 1月预算执行情况分析模板供电单位一、业绩考核指标完成情况1-*月,公司指标累计万元,完成预算%,同比增加万元,增长%;售电单价累计元/千千瓦时,比预算高元/千千瓦时,同比提高元/千千瓦时;流动资产周转率累计次/年,比预算高次,同比提高次。按进度计算,未完成预算的有:指标累计万元,完成预算%,同比增加万元,增长 %,未完成预算的主要原因是简明扼要,量化。业绩考核指标情况表单位:万元,次,元/千千瓦时工程本年预算本年实际上年同期预算完成同比增减额同比增减率售电单价可控费用目标利润流动资产周转率二、收入本钱情况一售电收入1、售电量累计售电量亿千瓦时,完成预算%,同比增加亿千瓦时,增长%
2、。拉动售电量同比增长的主要因素:一是用电量增加亿千瓦时,增长%,主要原因是;二是用电量增加亿千瓦时,增长%,主要原因是。用电量同比减少亿千瓦时,降低%,主要原因是。*、*、*外送周边电量亿千瓦时,同比增加亿千瓦时,增长%,主要原因是。2、售电单价累计售电单价元/千千瓦时,比预算高元/千千瓦时,同比提高元/千千瓦时。从影响因素看:各类用电电量构造变化拉动售电单价同比提高元/千千瓦时,各类用电电价水平变化拉动售电单价同比提高元/千千瓦时。从用电类别看:拉动售电均价同比提高的主要因素,一是用电拉动售电均价提高元/千千瓦时,主要原因是;二是用电影响平均售电单价同比提高元/千千瓦时,主要原因是。用电影响
3、平均售电单价同比降低元/千千瓦时,主要原因是。3、 售电收入 累计售电收入万元,完成预算%,同比增加万元,增长%。从影响因素看:售电量增长增收万元,售电单价提高增收万元。从用电分类看:拉动售电收入增长的主要因素,一是收入增加万元,增长%,主要原因是;二是收入增加万元,增长%,主要原因是。收入同比减少万元,降低%,主要原因是。*、*、*外送周边收入万元,同比增加万元,增长%。售电收入情况表单位:万元项 目本年预算本年实际上年同期预算完成同比增减额同比增减率1、售电量2、售电单价3、售电收入其中:售电量增长增加收入- 售电电价提高增加收入-二其他电力收入1、农维费收入万元,完成预算%,同比增加万元
4、,增长%。其中售电量增长增收万元,执行新的趸售结算政策少返还农维费万元。2、自备电厂系统备用费收入万元,完成预算%,同比增加万元,增长%,主要原因是。3、高可靠性供电收入万元,完成预算%,同比增加万元,增长%,主要原因是。4、临时接电收入万元,完成预算%,同比增加万元,增长%,主要原因是。其他电力收入情况表 单位:万元项 目本年预算本年累计上年同期预算完成同比增减额同比增减率高可靠性供电收入自备电厂系统备用费收入临时接电收入农村电网维护费收入合 计三输配电本钱 1、总体情况 累计发生输配电本钱万元,完成预算%,同比增加万元,增长%。 其中:重点分析说明各本钱工程预算执行偏差、同比变化较大的原因
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 预算 执行情况 分析 模板
链接地址:https://www.desk33.com/p-8816.html