药品经营质量管理制度质量体系要求.docx
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1、一、药品经营质量管理制度1 .质量体系要求(5)2 .文件系统的管理制度(6)3 .质量方针和目标管理制度(8)4 .质量体系评审制度(11)5 .质量否决权制度(13)6 .首营企业和首营品种审核制度(15)7 .药品购进管理制度(17)8 .药品验收管理制度(19)9 .药品陈列管理制度(22)10 .药品储存管理制度(24)11 .药品养护管理制度(26)12 .药品销售管理制度(29)13 .处方药销售管理制度(31)14 .含麻黄碱类复方制剂的管理制度(34)15 .质量信息查询的管理制度(36)16 .质量信息收集管理制度(38)17 .药品有效期管理制度(40)18 .不合格药品
2、管理制度(42)19 .质量事故、质量投诉的管理制度(45)20 .药品不良反应的管理制度(48)21 .环境卫生的管理制度(51)22 .人员健康的管理制度(53)23 .质量教育培训及考核的管理制度(55)24 .记录和凭证的管理制度(57)25 .食品质量的管理制度(59)26 .服务.用药咨询.指导合理用药等药学质量的管理制度(62)27 .计算机系统的管理制度(66)28 .执行药品电子监管的管理制度(68)29 .质量制度考核管理制度(70)二、药品质量管理岗位职责企业负责人质量管理职责(72)质量负责人质量管理职责(74)质量管理员管理职责(77)采购员管理职责(79)验收员管理
3、职责(80)储存、养护员管理职责(82)保管员管理职责(84)营业员及处方审核人员管理职责(86)三、药品质量管理操作规程药品采购、验收、销售操作规程(88)处方审核、调配、核对的操作规程(90)含麻黄碱类复方制剂药品销售规程(92)营业场所药品陈列及检查(93)药品储存和养护的操作规程(95)冷藏药品的验收、贮存、养护管理的规程(97)计算机系统的操作和管理规程(98)质量体系要求通过制定质量方针和质量目标确定企业质量管理小组,明确各个岗位人员职责和权限,以确保企业质量体系有效不断完善。二.范围和职责:负责人经理全面负责,质量负责人具体负责,质量人员协助,所有岗位人员配合,努力完成各项管理要
4、求和目标。三.管理要求:企业负责人和质量负责人负责组织学习企业质量方针和质量目标。质量方针是企业质量管理的总体方向,是全体员工质量管理工作的指南。该方针是企业对药房质量和服务质量的承诺。题目:文件系统的管理制度上海宝梅医药商店第三版第1次修订2014年第1号字修订人:晁愚批准人:沈三弟修订日期:2014.7.5批准日期:2014.8.5一、目的:规范质量管理文件的起草、审核、批准、执行、发布、保管、修订、废止、存档等环节的管理。二、依据:药品经营质量管理规范及药品经营质量管理规范实施细则。三、适用范围;适用于企业经营质量管理过程中的质量管理制度,操作程序等文件。四、职责:1、企业主要负责人负责
5、质量管理文件的执行和废除的审批。2、质量负责人负责管理文件的审核和修订。3、质量管理小组负责质量文件的编写、印刷、发放和存档。五、内容:(一)文件的编制1、质量管理文件系统由质量管理制度、职责、程序、三部份组成。2、编制的文件应有统一的格式:题目、编号、页号、起草人、审核人、批准人及日期,执行日期,变更原因。3、各种文件应按照国家有关法律、法规,按照本企业实际情况进行编写。4、职责文件按制度文件、本企业的机构设置及岗位描述编写。5、程序文件依照制度文件,结合企业经营业务规程编写。6、质量记录文件按药品经营质量管理规范要求及企业业务流程,质量管理重点控制要求,结合本企业计算机管理系统编写。(二)
6、文件的审批1、药品经营质量管理制度是企业内部的法规性文件,质量管理小组编制制度的初稿后,由企业的质量负责人与起草人会审,并提出修改意见,起草人根据会审情况进行修改。2、文件修改结束后,交质量负责人审核,再由企业主要负责人批准签发。3、质量管理制度和程序性文件必须由企业主要负责人亲自审定、审批。经审批的文件必须有起草人、审核人、批准人签字,且审核人、批准人不得由一人兼任。4、文件开始正式实施的日期,为生效日期。(三)文件的印制、发放1、文件的印制由质量管理小组统一进行印制。2、文件由质量负责人负责发放、保管。(四)文件的执行及监督检查1、质量管理制度和程序文件下发后,由质量负责人组织员工学习、指
7、导和监督。2、文件实施的监督检查工作由质量负责人和质量管理小组成员共同负责。(五)文件的修订1、质量管理文件应随企业内、外环境形势的变化进行修订,不定期进行复检,以确保其适用性和可操作性。2、文件修订由企业员工和质量员提出,质量管理小组修改,质量负责人审核、实施。题目:质量方针和目标管理制度上海宝梅医药商店第三版第1次修订2014年第1号字修订人:晁愚批准人:沈三弟修订日期:2014.7.5批准日期:2014.8.5一、目的:建立质量方针和质量目标管理制度,确保质量方针目标的规范实施。二、 依据:根据药品管理法、药品经营质量管理规范及其实施细则。三、 范围:适用于本企业质量方针、目标的管理。四
8、、职责:公司各岗位负责实施。五、内容:1 .质量方针,是指由企业最高管理者制定并发布的质量宗旨和方向是实施和改进质量管理体系的推动力。2 .企业质量方针由总经理根据企业内外部环境条件、经营目标等信息制定,并以文件正式发布。3 .在质量管理小组的指导督促下,各岗位将企业总体质量目标进行分解为本部门具体的工作目标,并制定出质量目标的实施方法。4 .质量方针目标的管理程序分为策划、执行、检查和改进四个阶段。5 .质量方针目标的策划:5. 1质量管理小组根据外部环境的要求,结合本企业的工作实际,于每年年底召开企业经营方针目标研讨会,制定下年度质量工作的方针目标;5.2质量方针目标的草案应广泛征求意见;
9、5.3质量管理小组对各岗位制定的质量分解目标进行审核,经总经理审批后下达各岗位实施;5.4质量管理小组负责制定质量方针目标的考核办法。6 .质量方针目标的执行:6. 1企业应明确规定实施质量方针目标的时间要求、执行责任人、督促考核人;7. 2各岗位将目标的执行情况上报质量管理小组,对实施过程中存在的困难和问题采取有效的措施,确保各项目标的实现。7 .质量方针目标的检查:7. 1质量管理小组负责企业质量方针目标实施情况的日常检查、督促;8. 2每年底,质量管理小组组织相关人员对各项质量目标的实施效果、进展程度进行全面的检查与考核,质量方针目标管理考核表报企业负责人审阅;9. 3对未按企业质量方针
10、目标进行展开、执行、改进的部门,应按规予处罚。8 .质量方针目标的改进:8. 1质量管理小组应于每年末负责对质量方针目标的实施情况进行总结,认真分析质量目标执行的全过程中存在的问题,并提出对质量方针目标的修订意见;9. 2企业内外环境发生重大变化时,质量管理部门应根据实际情况,及时提出必要的质量方针目标改进意见。题目:质量体系评审制度上海宝梅医药商店第三版第1次修订2014年第1号字修订人:晁愚批准人:沈三弟修订日期:2014.7.5批准日期:2014.8.5一、目的:通过对质量管理体系进行管理评审,以提高质量管理体系的适宜性、充分性和有效性,促使组织以改进过程为手段达到持续改进的目的,从而实
11、现企业的质量方针和质量目标。二、依据:药品管理法、特别规定、药品管理法实施条例、药品经营质量管理规范、药品流通监督管理办法、质量方针目标。三、适用范围:企业内部质量体系的评价和审核。四、职责:1、企业主要负责人负责主持管理评审工作。2、企业质量负责人负责编制管理评审报告,报经理批准。3、各相关人员参加管理评审并负责评审中提出的纠正预防措施的落实。五、内容:1、管理评审每年至少一次,评审间隔时间不超过12个月。2、当有下列情况时,由企业主要负责人决定适当增加次数。2.1 内部组织机构,服务设施,药品和服务结构发生重大变化时。2.2 出现药品和服务质量重大事故或顾客重大投诉时。3、管理评审应包括以
12、下几方面信息:3.1质量体系文件和质量管理制度的适宜性,有效性。3.2质量体系运行情况和内审情况。3.3顾客对药品质量和服务质量的信息反馈情况。3.4预防和纠正措施的状况。3.5以往管理评审的跟踪措施。3.6可能影响质量管理体系的变化情况。3. 7质量方针和质量目标的适用性。3.8GSP实施情况。3.9改进的建议。3.10与顾客要求有关的药品和服务质量的改进。3.11资源要求。评审报告:1、管理评审报告由企业质量负责人根据评审会议记录,进行整理编写,经企业主要负责人批准后,发至相关人员。2、管理评审有关资料和文件的发放、登记和归案工作由质量管理小组负责。相关记录:管理评审会议记录管理评审报告题
13、目:质量否决权制度上海宝梅医药商店第三版第1次修订2014年第1号字修订人:晁愚批准人:沈三弟修订日期:2014.7.5批准日期:2014.8.5一、目的:对企业所经营的药品及经营行为实行质量监控的质量否决,在企业内部行使裁决权,从而确保药品质量,维护和提高企业声誉。二、依据:药品经营质量管理规范及药品经营质量管理规范实施细则。三、适用范围:适用对不符合药品管理法、药品经营质量管理规范、药品标准的药品,经营行为等予以否决。四、职责:1、质量管理小组行使质量否决权。2、验收员、养护员、质量员等相关人员,遇到质量否决问题,有上报权力。五、内容:1、凡属本企业经营的药品的质量,必须经企业质量管理小组
14、认定,在确保药品质量的前提下,展开各项经营工作,否则不予经营。2、质量否决的内容2.1质量管理小组负责对不合格药品的确认。2.2对首营企业,首营品种资料不全,或供货企业资料不全,质量管理小组有权否决。2.3对不合格供货单位的否决。2.4对不适合质量管理要求的仓库、设施、设备、仪器和环境的否决。2.5对违反质量管理制度行为的否决。2.6对其他不符合法律、法规要求的事项的否决。3、质量否决的执行3.1质量管理小组发现需要否决的内容时,填写药品质量信息反馈表、质量通知单发至有关人员,并跟踪落实情况。3.2如有关部门或人员对质量否决有不同意见时,以质量管理小组为准,并坚决执行。3.3对各类质量信息反馈
15、,质量管理小组应及时予以确认、处理。相关记录:药品质量信息反馈表质量通知书题目:首营企业和首营品种审核制度上海宝梅医药商店第三版第1次修订2014年第1号字修订人M晁愚批准人:沈三弟修订日期:2014.7.5批准日期:2014.8.5一、目的:为确保从具有合法资格的企业购进合格和质量可靠的药品。二、依据:药品经营质量管理规范,药品经营质量管理规范实施细则。三、适用范围:适用于首营企业和首营品种的质量审核管理。四、责任:企业负责人、质量管理人员、采购员对本制度的实施负责。五、内容:1 .首营企业的审核1.1 首营企业是指购进药品时,与本企业首次发生药品供需关系的药品生产或经营企业。1.2 索取并
16、审核加盖有首营企业原印章的药品生产(经营)许可证、营业执照、企业GSP或GMP等质量体系认证证书的复印件及有法人代表签章的企业法人授权书原件,药品销售人员身份证、上岗证复印件等资料的合法性和有效性。1.3 审核是否超出有效证照所规定的(经营)范围和经营方式。1.4 采购员填写首营企业审批表,依次送质量管理人员和企业负责人审批后,方可从首营企业购进药品,首营企业审核的有关资料应归档保存。2 .首营品种的审核2.1首营品种是指本企业向某一个药品生产企业首次购进的药品(含新规格、新剂型、新包装、新品种等)。2.1 采购员应向生产企业索取该品种生产批件、法定质量标准、药品出厂检验报告书、药品说明书及药
17、品最小包装样品等资料。2.2 资料齐全后,采购员填写首营品种审批表,依次送质量管理人员审查合格后,企业负责人审核同意后方可进货。2.3 4对首营品种的合法性和质量基本情况应进行审核,审核内容包括:2.4 .1审核所提供资料的完整性、真实性和有效性。2. 4.2了解药品的适应症或功能主治、储存条件及质量状况。2.5 当原有经营品种发生规格、剂型或包装改变时,应按首营品种审核程序重新审核。2.6 审核结论应明确,相关审核记录及资料应归档保存。3. 质量负责人接到首营企业后,原则上应在当天内完成审批工作。4. 质量负责人将审核批准的“首营企业审批表”和“首营品种审批表”及产品资料、使用说明书、标签等
18、一起作为药品质量档案保存备查。相关文件:首营企业审批表首营品种审批表题目:药品购进管理制度上海宝梅医药商店第三版第1次修订2014年第1号字修订人:晁愚批准人:沈三弟修订日期:2014.7.5批准日期:2014.8.5一、目的:加强药品购进环节的质量管理,确保购进药品的质量和合法性。二、依据:药品经营质量管理规范,药品经营质量管理规范实施细则屋三、适用范围:适用于本企业药品购进的质量管理。四、责任:采购员和质量管理人员对本制度的实施负责。五、内容:1 .药品采购人员及时掌握市场动态,随时了解企业库存情况,保证企业药品的供应。2 .把质量作为选择药品和供货单位条件的首位,从具有合法证照的供货单位
19、进货,严格执行“按需购进、择优选购,质量第一”的原则购进药品;3 .严格执行药品购进程序,认真审查供货单位的法定资格、经营范围和质量信誉等,确保从合法的企业购进符合规定要求和质量可靠的药品。4 .购进药品应签订有明确规定质量条款的购货合同。如购货合同不是以书面形式确立时,应与供货单位签订质量保证协议书,协议书应明确有效期限。5 .严格执行首营企业和首营品种审核制度,做好首营企业和首营品种的审核工作,向供货单位索取合法证照、生产批文、质量标准、检验报告书、标签、说明书、物价批文等资料,经审核批准后方可购进。6 .购进进口药品要有加盖供货单位质管部门原印章的进口药品注册证或医药产品注册证和进口药品
20、检验报告书复印件随货同行。7 .购进药品应有合法票据,做好真实完整的购进记录,并做到票、帐、货相符。药品购进记录和购进票据应保存至超过药品有效期一年,但不得少于两年。8 .药品购进记录应包括:购货日期、药品通用名称(商品名)、剂型、规格、生产厂家、供货单位、购进数量、有效期、批号、备注等内容。9 .药品购进台帐由药品采购工作人员负责。10 .本制度自企业开办之日起每季度考核一次。相关文件:药品购进程序药品购进验收记录合格供货方档案药品供货企业一览表题目:药品验收管理制度上海宝梅医药商店第三版第1次修订2014年第1号字修订人:晁愚批准人:沈三弟修订日期:2014.7.5批准日期:2014.8.
21、5一、目的:把好购进药品质量关,保证药品数量准确,外观性状和包装质量符合规定要求,防止不合格药品进入本企业。二、依据:药品经营质量管理规范,药品经营质量管理规范实施细则O三、适用范围:适用于企业所购进药品的验收。四、责任:验收员对本制度的实施负责。五、内容:1 .企业根据实际情况,设立兼职验收员,药品验收人员与药品采购人员相互不兼任。2 .验收药品应在待验区内按规定进行检查,并在规定时限内完成。3 .药品验收必须由验收人员依照药品的法定标准、质量条款以及购进凭证等,对所购进药品进行逐批验收。4 .药品质量验收时应对药品的品名、规格,批准文号、有效期、数量、生产企业、生产批号、供货单位及药品合格
22、证等逐一进行检查验收,并对药品外观性状和药品包装、标签、说明书及专有标识等内容检查。5 .验收外用药品,其包装的标签和说明书上有规定的标识。处方药和非处方药按分类管理要求,标签、说明书有相应的警示语或忠告语;非处方药的包装有国家规定的专有标识。6 .验收首营品种应有企业提供的该批药品质量检验合格报告书。7 .中药饮片标明品名、生产企业、生产日期等。实行文号管理的中药材和中药饮片,在包装上还应标明批准文号。8 .验收进口药品,必须审核其进口药品注册证或医药产品注册证和进口药品检验报告书或进口药品通关单复印件。上述复印件应加盖供货单位质量管理部门的原印章。9 .凡验收合格入库的药品,必须详细记载填
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