关于物资、设备、合同、财务、薪酬管理专项检查情况通报.docx
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1、公司纪办(2016)34号关于物资、设备、合同、财务、薪酬管理专项检查的情况通报公司所属各单位并党工委、纪检组:根据公司关于开展物资、设备、合同、财务、薪酬管理专项检查的紧急通知,历时四个半月时间,公司两个检查组对30个单位进行了系统检查和督导整改,解决了部分遗留问题。现将有关情况通报如下:公司物资部、机备部、成本部、财会部、人资部等五个主管部门共计检查了44个方面的业务工作,共计查出不符合项601类项,提出观察项273类项。系统检查了2013年1月1日以来的业务凭证,查出不符合细项4003项。检查组在30个单位共召开首次会议和末次会议48次,五个主管部门下达整改通知书159份,提出整改关闭建
2、议601条。监察部下发监察决定书4份,给予1个单位和1个部门通报表扬;给予4个单位和4个部门通报批评。同时,公司纪委组织开展了15场次党纪企规知识教育,有15个单位的188名领导干部和部门负责人、作业队党政技负责人接受教育。通过专项检查发现,公司所属单位存在以下三类31个共性问题和个性问题:薪酬与支付方面。L未经审批发放奖金;2.超过0.3%奖励总额发放奖金;3.超过规定比例发放局指奖金;4.本级给本级班子成员发放奖金;5.巧立名目滥发奖金、津贴、补贴和慰问费、会务费、电话费、劳保费、伙食补助费;6.擅自调整岗位工资标准、绩效工资系数,职务与公司人事令不相符,部分工资支付无依据;7.违规报销、
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