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1、纠正与预防措施控制程序文件编号,HK,QP,16制定部门,品质部版本版次A0制订审核批准总页数4发行日期2022,01,05份序号1,目的采取有效的措施消除实际和潜在的不合格原因,防止再次发生不合格或预防问题的发生,不断改进管理体系,提高产。
2、CAPA系统管理,培训目的,背景公司内部,品质异常处理单,什么情况下开出,品质异常处理单,CAPA单,没有形成清单管理,汇总,跟进,责任部门迟迟不回复,询问后说是不知道如何分析问题,品质异常处理单纠正预防措施单之间的关系,CAPA单,填写质。
3、2023214,实验室质量管理体系,实验室质量管理体系,实验室质量管理体系,目录,一,概述二,实验室质量管理体系三,实验室投诉,不符合控制,改进四,实验室管理体系的纠正,预防措施五,实验室内部审核六,质量控制与保证,实验室质量管理体系,第一。
4、纠正和预防措施处理单编号,C,QR,61,存在潜在不合格事实,填表人,日期,原因分析,责任部门负责人,日期,纠正预防措施建议,责任部门负责人,审批,日期,日期,完成情况,责任部门,日期,验证结果,验证人,日期,备注。
5、措施性质纠正措施口预防措施口涉及的责任部门实际的不合格事实或潜在的不合格信息,提出的部门,人员,年月日不合格原因分析,分析人,年月日拟采取的纠正或预防措施,责任部门负责人,年月日审核人,年月日批准人,年月日纠正或预防实施情况,责任部门负责人。
6、纠正和预防措施方案改进单纠正类型内部审核口客户投诉提供商口其它口外审要求单编号不符合状况说明,发现填表日期,填表人,原因分析,原因分析日期,责任者,纠正措施,预定完成日期,责任者,效果确认与评估,纠正措施有效,不符合状况已消除,口纠正预防措。
7、CAR,纠正与预防措施报告,R,Oll,A,送,抄送,CARNo,问题描述,或参考附件,提出者,时间,相关部门认同,时间,根本原因,或参考附件,改善及预防措施,或参考附件,完成时间,200年月日责任部门,签名,批准,选择方框口返工所有半成品。
8、纠正和预防措施方案改进单内部审核口客户投诉口外审纠正类型要求单编号提供商口其它不符合状况说明,发现填表日期,填表人,原因分析,原因分析日期,责任者,纠正措施,预定完成日期,责任者,效果确认与评估,纠正措施有效,不符合状况已消除,口纠正措施无。
9、偏差调查与处理,1,变更控制2,偏差调查与处理3,质量回顾与分析4,纠正与预防5,确认和验证,质量风险管理,偏差调查与处理,一,什么是偏差,1,偏差的定义偏差是指对批准指令或规定标准的偏离,凡已经发生的,可能对药品质量产生负面影响的一切情况。
10、有限公司文件编号,030标题,版号,A0纠正和预防措施控制程序页码,121目的本程序规定了本公司管理体系运行中出现不符合规定要求的事项或不符合规范要求的不合格产品后,采取纠正和预防措施的方法和要求,同时也规定了对潜在不符合采取预防措施的方法。
11、纠正和预防措施程序1,目的对存在的或潜在的不合格因素进行调查分析,采取适当的措施以防止问题再发生或避免发生,确保质量管理体系正常运作,并体现其有效性,2,适用范围适用于本公司所有部门的运作,3,职责3,1相关部门,负责原因分析,并提出纠正和。
12、文件编号QPYM,06版次B,I纠正与预防措施控制程序页面4,1发行日期2023,6,101,目的,本程序规定了本公司质量环境体系运行中出现不符合规定要求的事项或不符合规范要求的不合格产品后,采取纠正和预防措施的方法和要求,同时也规定了对潜。
13、一,目的,建立改进,纠正和预防措施管理规程,以便有效的进行改进,纠正和预防措施管理,实现综合管理体系的持续改进,二,范围,适用于改进,纠正和预防措施的制定,实施与验证,三,责任人,1质量管理部负责组织对体系,产品持续改进的策划,当出现存在或。
14、文件修订序号版本修订口期条款修订内容修订者11,02002,7,15全文编写核准,审核,编写,1,目的,1,1,调查不合格品和环境监测不符合的原因与防止再度发生所采取的纠正措施,1,2,分析所有过程,操作,让步接收事项,检查记录,客户抱怨。
15、不合格现象纠正方案一,目的通过对实际存在的或生产过程中可能发生的不合格现象进行调查,分析,处理,并采取相应的措施,予以消除或减少损失,不断地进行质量改进,提高质量管理水平,二,职责质量管理部负责对不合格现象进行调查,分析,处理,对不合格现象。
16、1物业服务内部监管方案一,目的,建立纠正和预防措施的提议,实施及有效性验证的工作程序,保证及时消已发生或潜在的不合格项,二,适用范围,适用于纠正和预防服务提供过程,质量体系方面已发生或潜在的不合格项,1,日巡查管理人员每天检查职责范围内的工。
17、某公司不合格品纠正,预防管理制度第一章总则第一条为了对已出现的,或潜在的,不合格品,采取纠正,或预防,措施以及防止不合格品的再发生,特制定本制度,第二条本制度适用于不合格品所采取的纠正和预防措施的控制,第三条权责部门,总经理,管理者代表,品。
18、纠正和预防措施方案改进单纠正类型内部审核口客户投诉提供商口其它口外审要求单编号不符合状况说明,发现填表日期,填表人,原因分析,原因分析日期,责任者,纠正措施,预定完成日期,责任者,效果确认与评估,纠正措施有效,不符合状况已消除,口纠正预防措。
19、纠正预防措施和验证报告HD,QT,80702编号,问题口潜在问题发现部门,问题口潜在问题发现日期,发现者,不合格口潜在不合格描述,责任人,原因分析,负责人,纠正口预防措施的制定,制定者,批准,纠正口预防措施完成情况,部门负责人,纠正口预防措。