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QC080000内部审核检查表

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2、东莞市晋锋五金制品有限公司,环境管理体系内部审核检查表受审核部门见审核计划审核日期年月日审核员见审核计划审核准则,标准,体系文件,适用法律法规,客户要求,相关方要求,不符合判定致命不符合,严重不符合,轻微不符合涉及条款审核内容,证据及方法审。

3、皂点深圳市创自技术有限公司内部文件受控号,内部审核管理程序编号,版本,三三三,倒卿线国,日期版本页次修订摘要,和合并后初版,版升级,与合并后初版会签拟制审核址准,目录目的适用范围术语与缩写职责程序审核计划,审核小组的建立,内部审核计划的编制。

4、SA8000,2025社会责任管理体系内部审核检查表审核日期审核坦长审核员审核灌则SA8000,2025,体系文件,适用法律法规,客户要求标准三,标准条款是否适用审核记录符合性M1,额导承诺,参与和整合M1,1,组织的终止决策机构应通过将这。

5、内部审核控制程序1,目的1,1判定质量,环境,职业健康安全管理体系的活动是否符合标准规范的要求,1,2质量,环境职业健康安全管理体系是否得到正确的实施和保持,并确定其有效性,1,3评审以往审核的结果,向总经理报送审核结果的信息,2,适用范围。

6、某某工程局有限公司内部审核检查表受脸查方审核编号检杳区域检查表号检查内容Q,E,S,检查依据GBT190012008,GBT2412004,OHSAS2812007,GBT5O43O2,7,口卓越手册2011版,口适用的法规,标准等,其他。

7、被审核部门,最高管理层,总经理管代,内审员陪审员审核地点,总经理办公室审核时间条款审核要项及方法审核结果主要参考文件描述判定4,1理解组织及其环境请问是否识别,评审了本公司的内,外部因素,对于公司有影响的环境因素是否有制定控制措施并有效实施。

8、重庆市,科技有限公司IECQ,HSpm内部审核资料分发号,受控状态,整理,审核,评审时间,2012年5月5日IECQ,HSPm年度内审支配编号,审核目的,5佥证评价管理体系的符合性,有效性,迎接第三方审核,审核范围,公司HSF产品实现所涉及。

9、及,内部审核检查表,检审核部门管理层审核员审生时间年月,标准条款检查目检查方法审核记录审核发现,识别了蛆织内外部环境是否从内和外部的方向考尼蛆织环境,虑是否充分,口含格口不合格口龙议项,对相关方的需求和期里是否策划了识别利益相关力,鲫利益相。

10、程序文件主题,质量体系内部审核程序共4页第1页编号,CW04,20,第A版第O次修订颁布日期,20,年月日1制定目的建立,运行质量体系,并在实践过程中维持其正常运行,同时,应树立断自我完善质量体系的意识,追求不断地改进质量体系,为验证本院质。

11、体系认证内部审核资料汇编含内审全部资料,管理评审全部资料只需填写公司名称,人员名称编制,校对,二O一四年十月十六日2014年度内审资料清单1,2014年度内部审核方案的通知2,内审小组和内审员任命书3,首次会议签到表4,首次会议记录5,20。

12、上海联众网络值息有限公司IS0271,2005信息平安目标与展制检查表ttM审核,批准,二,一三年三月十二日A5平安方针标准条款号标题目标限制限制理由控制要求审核发觉信息平安方针目标依蠢业务要求以及相关的法律法那为信息平安供应管理指导和支持。

13、内部审核检查表编号,共页第页受审部门时间2012年月日时时标准条款审核内容方法记录评价4,2职业健康安全方针4,3策划4,4,2培训,意识和能力组织应有一个经最高管理者批准的职业健康安全方针,该方针应清楚阐明职业健康安全总目标和改进职业健康。

14、项目管理体系内部审核检查表受审核单位,部门,审核员,审核依据,局体系文件,审核日期,规,上制度,通知规定等序号部门手册,制度标准条款检查内容检查方法检查情况合格不合格观察项严重轻微局项目管理手册,试验检测规章制度,试验室检测设备和人员,人员。

15、内部审核检查表审核时间,审核方法审核结果索要合格供方明录,从中抽查数个合格供方的有关记录,业绩,囊括都是否都进行了评审,并且且按采购合同要求的能力选择了不同的评判方法,有关部门是否参加了评判,是否关于其进行了有效控制,控制的方法和程度是否考。

16、科技有限公司痂,环境,职业健康安全,标一体化体系内部审犊检查表编号,受审核部门,管理层审核地点,办公室审核日期,月日审核员,序号内容标准条款检查内容和方法检查结果评价,抻解祖织及其环境,询问领导层,影响本公司的内,外部因素主要有些些,对这些。

17、受审核单位,公司管理体系内部审核检查表部门,审核员,审规核依据,制度,通知规定等,局体系文件,审核日期,序部门手标准条款检查内容检查检查情况合不合格观察项号册,制度方法格严重轻微公司相关制度,试验检测管理专职岗位设置及职责,试验检测管理人员。

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